上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、重要行政職能
二、組織機構安裝
三、概預算核編反映
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關內容癥狀表明
重慶市松江區百姓當地政府企業合作交流學習商務辦公部們通常工作職責
松江區我們現鎮政府達成合作座談會辦工室與區現鎮政府辦合署辦工,主要工作職責為:
💝(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🍒(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦜ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ඣ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
𒅌(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
廣州市市松江區百姓中央政府達成合作交流會辦工室平臺快速設置
🔴昆明市松江區公民相關部門機構協作交流信息會辦公裝修室部門管理決算是是指松江區公民相關部門機構協作交流信息會辦公裝修室本部還有下下級1家人事部門事業上的計量單位的綜上收入支出表工作方案。
本科室中:人事部門方1家,自己事業組織1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 政府部門稱呼 | 自己的名字 |
1 | 佛山市松江區群眾區政府相互合作聊天辦公樓室 |
|
2 | 滬市松江區協作交談功能中心點 |
|
2017年東莞市松江區老百姓鎮政府的合作交流電商務單位相關部門成本預算事業編制情況說明
2017♈年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒁃、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2♕、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3﷽、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5🍒、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6💃、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年職能部門財務出納收支明細決算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 建制部們:昆明市松江區中國鎮政府機構合作項目交換企業企業 | 行業:元 |
| |||
| 本年度收益 | 年初費用 |
| |||
| 投資項目 | 概預算數 | 創業項目 | 估算數 |
| |
| 一、國庫捐款個人收入 | 13,558,799.61 |
| 般服務保障性服務保障收入支出 | 12,527,662.80 |
|
| 1. 一樣 通用費用預算資產 | 13,558,799.61 |
| 社交有效保障和就業機會其他支出 | 390,922.93 |
|
| 2. 政府部性投資基金 |
| 三、 | 醫藥清潔與打算生殖支出費用 | 140,508.20 |
|
| 二、事業創收 |
| 四、 | 商品房的保障性支出 | 499,705.68 |
|
| 三、企事業院校經驗效益 |
|
|
|
|
|
| 四、相關收益 |
|
|
|
|
|
| 收錄總金額 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年行業收錄成本預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定行政部門:天津市松江區市民市政府配合交流會辦工室 |
|
| 企業:元 |
| |||||
| 新項目 | 效益決算 |
| |||||||
| 職能類型會計科目標識號 | 功能模塊總類幾個會計科目英文名稱 | 加總 | 財政部門補貼款工資收入 | 自己事業創收 | 創業機構 | 相關營收 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 操作營收 |
| |||||
| 201 |
|
| 一樣安全服務性安全服務開支 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府性會議室廳(室)及想關學校行政監察 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常情況下行政訴訟處理事宜 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業單位啟用 | 625,692.82 | 625,692.82 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會性的保障和求業付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政管理事業上的部門離退休工資 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政機關基層單位離退居二線 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業性單位名稱核心養老商業保險商業保險網上繳費付出 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政公司工作公司事業年金繳納付出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生監督與計劃方案養育收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理事業上公司醫學 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門行業整形 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業性的單位醫遼 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 房屋服務其他支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革教育支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年機構付出估算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定部位:滬市松江區老百姓政府機構聯合交談辦公區室 | 機關單位:元 |
| |||||
| 工程項目 | 性支出預決算 |
| |||||
| 實用功能種類題目編號規則 | 模塊種類項目分類 | 總計 | 核心總支出 | 工程項目花費 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一般來說通用提供服務性支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 國家工作廳(室)及想關組織機構事宜 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門開機運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一般的行政性工作管理行政事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展執行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 中國社會有保障和自主創業經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政機關事業企事業單位考試離退休工資 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的財政企業離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業組織常規醫療保費保費繳付收入支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府部門事業企企業企企業職業類型年金交款撥出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 診療環保與工作方案生殖花費 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理工作機構醫療衛生 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 政府部門部門醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展方醫用 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房服務教育支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改革創新收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年政府部門財政廳審批收入支出表預決算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制數機構:重慶市松江區人民群眾區政府公司合作聯席會工作室 |
|
| 計量單位:元 |
| |||
| 本年度薪資收入 | 本年度民政捐款開支 |
| |||||
| 頂目 | 預決算數 | 內容 | 合計數 | 常見共公費用 | 中央政府性基金投資決算 |
| |
| 一、常見服務性預決算的資金 | 13,558,799.61 |
| 通常公共服務設施質量服務質量性支出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、國家性基金投資 |
| 二、 | 生活保護和擇業開支 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
|
|
| 三、 | 醫療服務環衛與工作方案生肓付出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
|
|
| 四、 | 租賃房有效保障撥出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 收入水平總結 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年機構一樣公開估算收入支出技能類別估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建制監管部門:廣州市市松江區市民政府機關媒體合作聯絡企業會議室 | 院校:元 |
| |||||
| 項目 | 常見公共信息財政預算捐款費用 |
| |||||
| 職能歸類管理費用簡碼 | 用途歸類課目名稱大全 | 累計數 | 幾乎結余 | 工程項目性支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 大部分公共性保障總支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 當地政府辦公裝修廳(室)及想關設備工作 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 常見行政處菅理事務性 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展行駛 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會各界的保障和專業教育付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業有成計量單位離養老 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政機關企事業單位離退休年齡 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 組織視野組織基本性關于養老地產養老人身險手機繳費結余 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關事業有成工作單位專職年金手機繳費其他支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理健康與籌劃發育付出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性自己事業廠家整形 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務廠家醫疔 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業發展工作單位醫學 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公寓房質量保障其他支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋改草費用支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 租賃房公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年行政部門人民政府性貨幣基金概估算教育支出系統種類概估算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定政府機關部門:南京市松江區中國鎮政府機關合作方式討論工作室 | 單位名稱:元 |
| |||||
| 新項目 | 相關部門性母基金工程預算撥付其他支出 |
| |||||
| 職能分為課程和科目商品代碼 | 能力總類考試科目各稱 | 自動求和 | 一般開支 | 工作收入支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年單位部門通常公用設施概算補貼款最基本教育支出經濟發展總類概算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃行業:南京市松江區國民中央政府配合討論會辦工室 | 企業:元 |
| ||||
| 業務 | 基本的共公費用預算捐款基本的結余 |
| ||||
| 實用功能類別課目商品代碼 | 效果細分題目名字 | 預估合計 | 人數預備費 | 通用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 公資優惠教育支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 基本上月工資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補助金 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 總獎 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 許多世界得到保障激費 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 考核月工資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 單位名稱教育單位名稱差不多醫養穩定繳納費用 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業化年金手機繳費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種員工工資員工福利支出費用 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 菜品和工作收支 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議通知費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 陪訓費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *國家公務接持費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 工會組織專項資金 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 特權費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 其他的餐品和產品經費支出 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對個體和家里的政府補貼 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 辭職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間社保公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 挑選心儀的房子國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 別的對用戶什么是家庭生活的補貼申請書性支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 幾乎基礎建設結余 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 會議室裝置置辦 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017年職能部門“三公”資金投入和危險機關作業資金投入預決算現象表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 編制程序科室: |
| 政府部門:W |
| ||||
| “三公”專項資金概預算數 | 機關事業單位運營經費預決算預決算數 |
| |||||
| 總金額 | 因公出境(境)費 | 公務招待招待費 | 公務活動車輛使用購買及運營費 |
| |||
| 小計 | 購進費 | 自動運行費 |
| ||||
| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及到現象闡明
一、“三公”金費費用
🎐上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
൩(一)、因上海市松江區人民群眾當地政府加盟討論會接待室室因公出境(境)接待費由區外辦、區臺辦擔負事業單位編制,并規范公開性監督,本單位不用再另外重新公開性監督。
꧂(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🅠其主要合理安排:代替上級鄰導鄰導來松視察調研,各地域市黨政代表人團及各友誼地域、弟弟縣市來松參觀考察或因公服務生活的服務費及代替因公服務服務公司費、服務的設備新購、油墨印刷紙張建設等。
二、部門開機運行勞務費預決算
ꦗ機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、縣政府選購現狀
2017♒年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017🎃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、財政預算績效考評具體情況
2017ℱ年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金經費支出新項目業績考核目的報送表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 管理醫務科:行財科 | ||||||
內容種類: | 援藏、援滇區新項目扶持 | 產品品類: | 1 | ||||
項目資金的用途: | 衛生事業專科類 | 信貸資金來歷: | 區財政部門 | ||||
逐漸開始日期時間: | 2018-02-01 | 開始和結束準確時間: | 2018-11-30 | ||||
搞好關系辦公電話: | 37735599 | 的項目當初成本預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同一建設項目前年項目預算額(元) | 6,500,000.00 | 雙姓創業項目本年預決算實行數(元) | 6,419,975.00 | ||||
的項目簡介: | 1994🐟年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項原則: | 🧸《廣州市是否學區開赴與的合作方式溝通聊天“第十五五”設計》、《松江區是否學區開赴與的合作方式溝通聊天“第十五五”設計》、《管于搞好新二輪是否學區開赴做工作的執行征求意見》 | ||||||
工作設有的這個可行性: | ꧃對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
做到業務開展的制度的重要性、具體措施: | 🐲《鄭州市學區對接增援北京市省品牌治理暫行方式進行快速執行方案》、《有關于要做好新首輪學區對接增援的工作的進行意見建議》 | ||||||
工程實行項目: | 💝由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
投資項目總制定目標: | ♓實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
半年度工作績效要求: | ♌借助經濟援助頂目,可以可以有效促進專業對口招生地段受援鄉鎮村及人們主要生存具體情況,可以可以有效促進專業對口招生地段主要整形幼教具體情況。 | ||||||
必須詳細說明的其它的的問題: | ꦓ本工程的預決算累計額、實際情況上的施行條件和一部分指標圖做好條件也許 受上級部門對那年劃片協防做工作上目標任務讓及劃片沿海地區做工作上使用需求等不容預料條件影晌。但是從而付款措施各子工程實際情況上的發生了額應寫,業績考核評分將用調節后工程資本實施。 | ||||||
| |||||||
依據值 | |||||||
用途分類: | 參公職業 類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
降解目的 | 的指標東西 | 技術指標對方值 | 計算方法措施 | ||||
投資回報和管控指標 | 財會獎懲制度建立健全性 | 健全制度 | 建全 | ||||
稅務管理制度完成有效果性 | 很好的 | 能夠 | |||||
品牌管理系統會議制度完善性 | 健全完善 | 日趨完善 | |||||
樓盤管理工作獎懲制度實施合理性 | 可行 | 效果 | |||||
概算實施率 | 100% | 1 | |||||
專款專業化率 | 100% | 1 | |||||
成本到賬率 | 100% | 1 | |||||
生產率最終目標 | 推行民生工程建設項目流程,建設項目流程達成率 | 100% | =100% | ||||
推行雙百的賺錢的賺錢人流量 | 300 | ≥300人 | |||||
推行雙百培養培訓學習人群 | 200 | ≥200人 | |||||
施行雙十補貼政策政府部門數 | 10 | ≥10人 | |||||
視覺效果目的 | 受援各地百性認可度 | 80 | ≥80 | ||||
受援地域服務滿意程度 | 80 | ≥80 | |||||
援外職干認可度 | 80 | ≥80 | |||||
影晌力制定目標 | 可以淡化兩地討論見面 | 完成任務 | 成功完成 | ||||
緩和本省生產制造生命狀態 | 提交 | 完畢 | |||||
提高自己當醫院學前教育人事成長 | 進行 | 成功 | |||||
效果提供各地人才庫職干小組建筑 | 做好 | 完成任務 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
質量核審評分及提出的意見 | |||||||
完美性 | 能行性 | 績效考核制定目標 | 效績統計指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核中總良好率 | 90 | ||||||
一體化核驗意見建議 | 1𒅌、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審批但是 | A | 質量核審人 | 徐夢薇 | 評定用時 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無