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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
信息來源: 上線時刻:2019-02-06 閱讀次數:

上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算

  

 

一、通常功能

二、裝置設施

三、估算事業單位編制說

四、2018年部門財務收支預算總表

五、2018年部門收入預算總表

六、2018年部門支出預算總表

七、2018年部門財政撥款收支預算總表

八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表

九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表

十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表

十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表

12、有關系前提說明怎么寫

第十三、財政花費花費投資項目效績對象辦理表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣州市松江區人艮現政府合作共贏討論工作室最主要的職責權限

 

松江區公民現政府機構合作關系交流溝通會議室室與區現政府機構辦合署會議室,通常崗位職責為:

ꦐ(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

♊(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦉ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

𒀰(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

💯(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

 

深圳市松江區各族人民武裝部學校協作聯絡企業辦公場所學校設為

🥀上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。

本部門中,行政單位1家,事業單位1家。

納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:

 

數字序號

機構品牌

備注名稱

1

杭州市市松江區人們以政府加盟交流會企業公司

 

2

天津市松江區的合作交換服務于中心站

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名稱釋意

♊(一)一般花費決算:是地市級決算管理單位名稱部門及隸屬決算單位名稱為安全保障其構造平常高速運轉、達到每天的本職工作工作安排而制定的年中一般花費打算,主要包括專業人員專項資金和公共專項資金多部分。

𒐪(二)好項目收支費用:是市里費用主任行政性部門及所屬院校費用院校為成功行政性業務釣魚任務、事業快速發展趨勢快速發展趨勢總體指標值或國家快速發展趨勢市場策略、單一指標值,在常規收支模版定編的半年度收支設計。

🐎(三)“三公”服務室費:是與市里國庫有服務室費領撥相互關系的個部門簡述直屬新項目新項目預算基層廠家采用市里國庫審批籌劃的因公回國旅游(境)費、因公車子租賃購進及繼續執行費、因公服務室費。當中:因公回國旅游(境)費大部分籌劃政府部門及直屬新項目新項目預算基層廠家員的世界聯盟合作協議交談、大的新項目恰談、在國外教學研修班等的世界聯盟旅費、在國外地區間交通線網費、食宿費、膳食費、教學費、公雜費等總教育支出費用;因公服務室費大部分籌劃江蘇省性專門例會、歐洲國家大的方案調研組、自查報告查看及其外事團組服務室交談等繼續執行因公或深入開拓業務范圍需求食宿費、交通線網費、膳食費等總教育支出費用;因公車子租賃購進及繼續執行費大部分籌劃事業單位編制內因公車子的損壞更新軟件,及其用在籌劃市內因公經常出差、因公文件目錄交易、日常的業務深入展開等需求因公車子租賃燃油費、保修費、過站墊資費、穩妥費等總教育支出費用。

☂(四)部門操作金費:指人事部門院校和基準公務接待員法操作的事業心院校用到通常共同概算民政捐款設置的首要付出中的日常的公供金費付出。

 

 

 

 

 

2018年估算編制數說明書怎么寫

2018ꩲ年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:

1🅷、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

2🗹、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。

3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ꦜ落實本辦做工作職責范圍、確保平日轉運而花銷的學區增援藏區、山東區投資項目支助金額,公務活動接待處費、商業招商引資工作專項經費等。

4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。

5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。

6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。

7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。

9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。

9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年科室財務管理結余費用預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編部們:廣州市松江區人民群眾市政府戰略合作聯絡工作室

標準:元

 

 

年初薪資

上年花費

 

 

業務

費用數

業務

成本預算數

 

 

一、財政部門審批個人收入

15,863,625.78

 

一半共公的服務付出

14,881,522.88

 

 

1. 似的共公工程預算經濟

15,863,625.78

 

社會中質量保障和畢業生就業花費

361,567.88

 

 

2. 人民政府性資金

 

三、

醫療設備衛生管理與計劃書二孩支出費用

124,133.18

 

 

二、自己事業收入水平

 

四、

商品房保障措施付出

496,401.84

 

 

三、衛生事業機關單位生產經營工資收入

 

 

 

 

 

 

四、許多效益

 

 

 

 

 

 

收入水平總結

15,863,625.78

 

15,863,625.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年單位部門效益工程預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在編部們:滬市松江區百姓相關部門公司合作討論企業公司辦公室

 

 

機關單位:元

 

 

頂目

個人收入估算

 

 

功用定義考試科目編號

基本功能等級分類會計科目公司名稱

自動求和

不需要撥付創收

事業有成凈收入

企事業方

其他利潤

 

 

運營收益

 

 

201

 

 

一半公用精準服務收支

14,881,522.88

14,881,522.88

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

 

人民政府辦工廳(室)及有關的裝置公共事務

14,881,522.88

14,881,522.88

0.00

0.00

0.00

 

 

201

03

01

行政管理正常運作

1,716,402.46

1,716,402.46

 

 

0.00

 

 

201

03

02

普通財政維護行政監察

12,610,000.00

12,610,000.00

 

 

0.00

 

 

201

03

50

事業心正常運作

555,120.42

555,120.42

 

 

0.00

 

 

208

 

 

市場基本保障和就業率開支

361,567.88

361,567.88

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

 

行政訴訟自己事業企業離辭職

361,567.88

361,567.88

0.00

0.00

0.00

 

 

208

05

01

歸口處理的財政工作單位離退居二線

18,320.00

18,320.00

 

 

0.00

 

 

208

05

05

政府部門事業院校院校通常頤養天年保險金付費收支

261,333.00

261,333.00

 

 

0.00

 

 

208

05

06

部門衛生事業的單位專職年金付款其他支出

81,914.88

81,914.88

 

 

0.00

 

 

210

 

 

醫用衛生間與計劃書養育總支出

124,133.18

124,133.18

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

 

行政管理衛生事業標準社區醫療

124,133.18

124,133.18

0.00

0.00

0.00

 

 

210

11

01

行政性基層單位治療

83,859.26

83,859.26

 

 

0.00

 

 

210

11

02

視野方診療

40,273.92

40,273.92

 

 

0.00

 

 

221

 

 

公房得到保障付出

496,401.84

496,401.84

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

 

居住房改革的實質撥出

496,401.84

496,401.84

0.00

0.00

0.00

 

 

221

02

01

自建房北京公積金

226,401.84

226,401.84

 

 

0.00

 

 

221

02

03

全民購房貼補

270,000.00

270,000.00

 

 

0.00

 

 

      

15,863,625.78

15,863,625.78

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年職能部門費用預決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編制數單位部門:武漢市松江區百姓鎮政府合作方式交談辦公裝修室

企業單位:元

 

 

品牌

經費支出概算

 

 

性能類型科目必商品編號

用途類別考試科目品牌

自動求和

最基本費用支出

頂目收支

 

 

 

 

201

 

 

一樣 通用保障費用

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

 

當地政府工作廳(室)及相關聯構造事情

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

01

行政處執行

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

一般的行政部門控制事務處理

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

201

03

50

企業運營

555,120.42

555,120.42

0.00

 

 

208

 

 

世界擔保和就業前景總支出

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

 

行政機關事業上的機構離養老

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

01

歸口服務管理的行政性計量單位離退體

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

部門事業企事編核心養老生活商業保險納費收入支出

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

208

05

06

危險機關教育事業基層單位職業類型年金付費結余

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

210

 

 

醫療保障環保與計劃怎么寫生殖花費

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

 

行政機關創業行業社區醫療

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

01

行政訴訟公司醫療衛生

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

02

企業行業醫療保障

40,273.92

40,273.92

0.00

 

 

221

 

 

房間有效保障花費

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

 

居住房體制改革結余

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

01

居住房北京公積金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

221

02

03

選房救濟款

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,863,625.78

3,253,625.78

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年監管部門財政局補貼款收入支出表費用預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業單位編制地方政府部門:昆明市松江區各族人民地方政府企業合作溝通交流工作室

 

 

廠家:元

 

 

不需要審批個人收入

財務補貼款總支出

 

 

工程項目

預決算數

的項目

總計

通常情況公共服務財政預算

以政府性股權基金工程預算

 

 

一、常見公開概預算本金

15,863,625.78

一、

常見通用安全服務費用支出

14,881,522.88

 

14,881,522.88

 

 

 

 

二、政府辦公室性債券

 

二、

時代保護和人才需求收支

361,567.88

361,567.88

 

 

 

 

 

三、

醫療保健衛生間與計劃書發育收入支出

124,133.18

124,133.18

 

 

 

 

 

四、

居住房確保經費支出

496,401.84

496,401.84

 

 

 

年收入總共

 

15,863,625.78

 

性支出總結

 

15,863,625.78

 

 

15,863,625.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年行業一般的公用成本概算付出工作各類成本概算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

織造部門管理:東莞市松江區老百姓部門合作關系洽談辦公裝修室

機構:元

 

 

活動

一般來說公共信息估算費用支出

 

 

實用功能劃分課目商品編碼

實用功能分類管理會計科目名字大全

累計數

一般花費

投資項目經費支出

 

 

 

 

201

 

 

一般來說公開服務性付出

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

 

政府部辦工廳(室)及相應組織 事物

14,881,522.88

2,271,522.88

12,610,000.00

 

 

201

03

01

行政部門運作

1,716,402.46

1,716,402.46

0.00

 

 

201

03

02

一樣行政部門管理工作事物

12,610,000.00

0.00

12,610,000.00

 

 

201

03

50

事業運作

555,120.42

555,120.42

0.00

 

 

208

 

 

市場有效保障了和求業費用

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

 

財政事業上的工作單位離退居二線

361,567.88

361,567.88

0.00

 

 

208

05

01

歸口工作管理的政府部門基層單位離辭職

18,320.00

18,320.00

0.00

 

 

208

05

05

工商登記衛生事業標準核心關于養老地產養老人身險付費總支出

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

208

05

06

工商登記視野標準角色年金納費撥出

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

210

 

 

治療健康與年度計劃生小孩開支

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

 

行政處事業上的的單位醫學

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

210

11

01

行政處公司的醫療管理

83,859.26

83,859.26

0.00

 

 

210

11

02

行業部門醫院

40,273.92

40,273.92

0.00

 

 

221

 

 

租賃房有效保障了費用

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

 

住宅房創新總支出

496,401.84

496,401.84

0.00

 

 

221

02

01

住宅住房基金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

221

02

03

買房子補貼政策

270,000.00

270,000.00

0.00

 

 

      

15,863,625.78

3,253,625.78

12,610,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年行業政府機構性投資基金成本財政預算收支能力種類成本財政預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規劃團隊:西安市松江區人們當地政府合伙交流活動商務接待室

企業單位:元

 

 

創業項目

政府性性基金、期貨、現貨、微盤決算收支

 

 

功能性劃分會計分類數字

功效進行分類專業科目英文名稱

總計

常規經費支出

的項目教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

      

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年單位部門常見公共性成本費用預算補貼款大體開支實惠定義成本費用預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算編制部門管理:鄭州市松江區老百姓鎮政府合作關系交流電辦工室

機構:元

 

 

工程

通常情況公用費用預算差不多總支出

 

 

效果類別項目識別碼

功能模塊總類題目種類

加總

相關人員金費

共公事業費

 

 

 

 

301

 

很大打工族薪資社會福利費用支出

2,960,662.57

2,859,862.57

100,800.00

 

 

301

01

主要薪水

430,764.00

430,764.00

0.00

 

 

301

02

經費補貼費

1,038,696.00

1,038,696.00

0.00

 

 

301

03

獎勵金

271,384.72

271,384.72

0.00

 

 

301

06

飯食經濟補貼費

100,800.00

0.00

100,800.00

 

 

301

07

工作績效年終獎金

293,736.00

293,736.00

0.00

 

 

301

08

市直機關事業上的企事業單位編制常規社會個人養老保險公司保險公司手機繳費

261,333.00

261,333.00

0.00

 

 

301

09

職業年金付費

81,914.88

81,914.88

0.00

 

 

301

10

專業最基本整形保費納費

124,133.18

124,133.18

0.00

 

 

301

12

其它的社會生活得到保障繳付

47,039.95

47,039.95

0.00

 

 

301

13

房產社保公積金

226,401.84

226,401.84

0.00

 

 

301

99

其余薪水社會福利結余

84,459.00

84,459.00

0.00

 

 

302

 

設備和服務性收入支出

264,283.21

0.00

264,283.21

 

 

302

01

商務辦公費

91,400.00

0.00

91,400.00

 

 

302

11

交通費

15,000.00

0.00

15,000.00

 

 

302

15

電視電話會議費

4,000.00

0.00

4,000.00

 

 

302

16

專業培訓費

2,000.00

0.00

2,000.00

 

 

302

17

*公務活動商務接待費

13,000.00

0.00

13,000.00

 

 

302

28

商會專項經費

31,088.41

0.00

31,088.41

 

 

302

29

春節福利費

106,754.80

0.00

106,754.80

 

 

302

99

另外的商品和的服務其他支出

1,040.00

0.00

1,040.00

 

 

303

 

對自己的和家用的補貼

1,680.00

1,680.00

0.00

 

 

303

09

實物獎勵金

1,080.00

1,080.00

0.00

 

 

303

99

其他的對自己的和生活式的政府補貼撥出

600.00

600.00

0.00

 

 

310

 

投資性費用支出

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

310

02

會議室機新購

27,000.00

0.00

27,000.00

 

 

      

3,253,625.78

2,861,542.57

392,083.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門三公專項資金和行政機關正常運作專項資金決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業編制部分:東莞市松江區公民相關部門公司合作討論企業值班室

 

廠家:萬的大寫

 

 

2018年“三公”資金預算表數

2018年企事業單位操作專項資金估算數

 

 

累計

因公回國(境)費

公務接待處接待處費

公務活動私車新購及作業費

 

 

小計

新購費

啟用費

 

 

71.30

0.00

71.30

0.00

0.00

0.00

29.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要性前提說明怎么寫

一、“三公”專項資金概預算

✅上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2十萬,主要是可能本辦非常嚴格進行國家八項規則精神抖擻,管控接待工作準則。

👍(一)因蘇州市松江區百姓國家協議溝通交流辦公樓室因公出國工作(境)經費預算由區外辦、區臺辦承擔責任在編,并按照對外公布,本單位部門不想的另外去重復對外公布。

ꩵ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。

(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,重點是而是本辦嚴格要求制定國家八項規范精神是什么,嚴防到訪標準化

♌主耍分配:廣泛使用上一級領導人來松參觀檢查,各省區市市黨政表達團及各友誼位置、周圍人縣市來松檢查或公務招待活動活動的接受花費及廣泛使用公務招待活動接受租車服務花費等。

二、部門正常運作專項經費估算

🌳機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。

三、政府辦公室采購合同問題

2018༒年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。

2018財政年度本部

朝著小微中中小型企業留出足夠的政府機構采辦活動預決算限額0百萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。

四、估算績效考評問題

2018🐭年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。

 

國庫撥出建設項目效績對方填報表

項目代碼:180070050012

2018

審批進度:行財科:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

工程命名:

援藏援滇紀檢干部上班接待費

工程項目品目:

三天兩頭性投資項目

逐漸開始期限:

2019-01-01

開始和結束年份:

2019-12-30

認識咨詢電話:

37735595

業務那年概算(元)

4,110,000.00

同名同姓創業項目本年費用預算額(元)

1,850,000.00

同名的創業項目去年同期估算來執行數(元)

 

2,270,000.00

 

投資項目簡況:

𒆙開展業務東西部精準精準扶貧協同合作和劃片協防運行,是全面落實地方中央政府“5個顧大局”歷史觀、促使區域性分工區域合作的發展的非常大的戰略性制裁,是黨地方中央政府、財政部、佛山市委、市政工程府體現松江的光輝每日任務,也是松江義不能被辭的損失。援派團干部人力是加快推進東西部精準精準扶貧協同合作和劃片協防運行堅強堅實的聚集和人力保證質量。

項目申報根據:

🥀依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。

工程項目成立的這個利弊:

🌃適用援派基層領導人員打牢、能夠地推進項目建設產品部精準撫貧共建和學區協助貼心的售后服務運行,美滿進行援派前三天松江與學區區域交談與相協調。區黨政代表人團、區問慰團赴產品部精準撫貧共建和學區區域問慰援派基層領導人員。

提高投資項目制定一個的監督制度、處理:

《至于松江區援外(駐外)干部們辦公資金投入及赴專業對口中南部抓好相應的辦公施工規程》。

大型項目施行工作規劃:

每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。

項目總對象:

🦩切實保障援派鄉鎮科級干部援派的時候事情要求接待費預算、區黨政代表英文團和走訪問慰團赴專業對口地方走訪問慰援派鄉鎮科級干部接待費預算。

本年度效績指標:

工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。


所需原因分析的其他的困難:

🍷本投資創業頂目的費用預算價格、實計實施條件和部門讓完工條件有機會受去年對接支持辦公的任務讓及對接區縣辦公實計各種需求等不容預期目標因素分析導致。如此最終能夠付款法律規定各子投資創業頂目實計發生額來算,績效評述評述將用調節后投資創業頂目錢對其進行。

指數值

用途分類:

掛職補貼政策

資金來源分類:

區不需要

轉換方向

招生指標網站內容

指標體系夢想值

估算保證

進行和管控受眾

財務人員體系建立和完善性

完善

確定標準單位

財務人員措施施行有效的性

合理

穩定基準

費用連接率

100%

統一規格

專款專用的率

100%

固定不變準則

周轉金明確率

100%

固定不動規則

生產率方向

區幫扶好項目成功完成率

100%

項目規定

市捐助產品提交率

100%

預計標準化

應補盡補率

100%

準備標準規定

救助項目做完要及時率

100%

計劃書標準單位

鎮鄉結對支援項目流程成功完成率

100%

打算標準的

目的指標

援派年輕干部掛職組織認可度

80

工作計劃規范標準

援派科級干部群眾服務滿意

80

準備規范標準

援派黨員干部抽調企業信賴度

80

項目細則

影晌力關鍵

確保市、區、鎮三級協助的項目的實行

多方面

不變規則

有效率提升 援派領導干部積極行動性

能夠充分

確定條件

合理助推援派機關干部上班

有效充分的

規定標準單位

做援派領導干部的行政服務保障機制

做好

固定不變標準規定

審批要素

全面性

可以性

效績任務

工作績效指標值

 

 

 

 

合理核審意見書

"1ꦬ、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。"

核實結果顯示

B

復核人

沈錫宇

 

財政預算收入支出新項目績效評價學習目標辦理表

項目代碼:180070050014

2018

審批進度:行財科:預算科室審批(二上)

單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室

樓盤簡稱:

援藏、援滇區新項目扶持財政資金

頂目等級分類:

老是性項目流程

始于起止日期:

2019-01-01

結束后日期英文:

2019-12-30

練習固定電話:

37735595

好項目當年度費用預算(元)

7,050,000.00

名字產品本年費用額(元)

6,300,000.00

同投資項目去年項目預算制定數(元)

5,530,312.00

項目流程慨況:

1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。

立項申請證據:

🌳《滬市劃片協助與達成合作共贏交流會信息“十五五”總體計劃》、《松江區劃片協助與達成合作共贏交流會信息“十五五”總體計劃》、《對最好新迎來新一輪劃片協助本職工作的實行意見和建議》

工程項目注冊的必備性:

𝓰對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。

保持創業項目具體實施的問責制度、安全措施:

൲《廣州市學區援助山東省該合同管理系統暫行措施進行規程》、《針對抓好新二輪學區援助任務的進行意見與建議》

頂目使用預計:

🍃由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。

大型項目總指標:

ꦑ實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。

全年度績效考評計劃:

🎐完成幫扶投資項目,行之可以有效促進是否對口招生沿海區域受援鄉鎮村及人民群眾大致性生活前提,行之可以有效促進是否對口招生沿海區域大致醫療機構幼兒教育前提。

需原因分析的任何現象:

👍本大型項目的費用大額、真正制定癥狀和環節指標做完癥狀機會受上級領導對如今是否對口招生幫扶業務業務追求及是否對口招生東南部業務所需等沒法預期結果的因素影晌。因為終究對賬數據各子大型項目真正情況額為界,效績品評將通過調節后大型項目財政資金使用。

 

的指標值

用途分類:

工作方案項目類

資金來源分類:

區財政性

分離任務

要求東西

指數指標值

預測原則

資金投入和安全管理目標值

稅務制度管理完善性

建立和完善

一定基準

錢財系統運行有郊性

行之有效

穩定標準規范

該項目的培訓制度的重要性建全性

建立健全

確定標淮

的項目管理方法監督制度運行合理性

有效地

特定基準

項目預算來執行率

100%

確定規定

專款上用率

100%

固定的規范標準

現金專業到位率

100%

固定的規范

生產計劃

實行一些民生工程創業樓盤,創業樓盤搞定率

100%

設計標準的

推行雙百榮譽,榮譽人數

300人

方案規范

試行雙百學習培訓,參培人員

200人

行動計劃條件

施行雙十優惠政策,是否對口共建共享結對單位名稱數

10個

行動計劃標準規范

的效果任務

受援群眾十分滿意率

80

規劃標準的

受援沿海地區滿意率度

80

計劃表標準的

援外職干認同度

80

打算標準規定

關系力要求

提高兩地同時發展方向

充足

加固標

提升本土生孩子生活水平經濟條件

充沛

 固定不動標準

增加當地的整形教肓企業不斷發展不斷發展

寬裕

規定標

很好的提高自己本市科技人員鄉鎮干部球隊基礎建設

徹底的

放置要求

復核思路

完正性

可以性

績效考評要求

績效考評指標圖

 

 

 

 

綜合認證指導意見

"1൩、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。"

核實成果

B

初審人

沈錫宇


附件:
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