沈陽市松江區公民縣政府公司合作交流溝通辦公區室
2017月度團隊竣工決算
目 錄
第一點要素 傷害市松江區中國人民現政府進行合作交流電辦公樓室慨況
一、重點職權
二、個部門部門預算組織組成部分
第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
一、創收收支部門預算總表
二、工資結算的時候表
三、撥出結算的時候表
四、財政廳補貼款創收花費竣工決算總表
五、一樣公共信息概預算財政性補貼款收支結算的時候表
六、一樣 服務性工程預算財政局付款基本上性支出部門預算表
七、一半服務性概預算財政支出費用撥付“三公”專項金費及企事業單位運作專項金費支出費用預算表
八、政府部門性股權基金估算財政部門審批撥出竣工決算表
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
四號部件 詞表示
第一部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況
一、常見職權
🔯(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𓂃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅷(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🍬(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🍸(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
🌜二、部門決算單位構成
🅘從財政預算企事業單位組成看,北京市松江區百姓相關部門乃至每一位員工配合洽談工作室部門乃至每一位員工結算的時候包涵:傷害市松江區中國人民政府企業合作交流信息辦公場所室本級部門預算、部下行政部門視野標準預算。
🥀歸入沈陽市松江區人民群眾鎮政府進行合作交換會議室室2017月度部門管理預算編制程序區間的機關單位具有:
序號順序 | 企業單位名號 | 微信備注 |
1 | 滬市松江區中國人大常委會部門合作共贏聯絡企業接待室(本級) |
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2 | 沈陽市松江區協作溝通服務性中 |
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第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表
2017財政年度薪水經費支出結算的時候總表
廠家:千元
營收 | 費用 | ||
創業項目 | 預算數 | 頂目 | 預算數 |
一、民政補貼款收錄 | 1255.48 | 一、一般的公益性服務培訓結余 | 1157.57 |
其中的:人民政府性理財產品概預算財政廳撥付 |
| 二、外交史支出費用 |
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二、領導補貼申請書盈利 |
| 三、國防教育開支 |
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三、視野薪資 |
| 四、公眾防護結余 |
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四、合作經營盈利 |
| 五、教導結余 |
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五、附屬醫院組織繳納盈利 |
| 六、數學技巧收入支出 |
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六、一些薪資 |
| 七、人文精神體育用品與傳媒廣告花費 |
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| 八、社會各界保障措施和擇業性支出 | 33.34 |
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| 九、社區醫療環保與記劃二孩收入支出 | 12.87 |
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| 十、節約能源優質花費 |
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| 十一月、城鄉經濟特別付出 |
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| 第十二、農林業水費用 |
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| 十四、公路網配送收支 |
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| 十四、資源英文探勘消息等花費 |
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| 二十、商業圈服務業等開支 |
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| 第十六、金融服務結余 |
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| 十六、協助另外的東南部教育支出 |
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| 十九、土地海底氣候等教育支出 |
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| 19、房間服務費用支出 | 50.87 |
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| 四十、糧油食品資源產出付出 |
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| 二五一、同一支出費用 |
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年初年收入預估合計 | 1255.48 | 上年支出費用累計數 | 1254.65 |
用參公理財產品改正收支明細差額 |
| 盈余安排 |
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期初結轉和盈余 |
| 年初結轉和余額 | 0.83 |
總額 | 1255.48 | 總共 | 1255.48 |
2017本年創收預算表
部門:萬的大寫
產品 | 上年凈收入總金額 | 財政局撥付營收 | 領導津貼收益 | 行業薪資 | 合作經營使收入 | 附加部門上交國家年收入 | 其余營收 | ||||
功能分類 | 會計分類分類 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 自動求和 | 1255.48 | 1255.48 |
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201 |
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| 一般的保障性保障教育支出 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 |
| 國家辦公區廳(室)及一些構造事物 | 1158.40 | 1158.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政處操作 | 194.28 | 194.28 |
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201 | 03 | 02 | 平常行政業務維護業務 | 891.79 | 891.79 |
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201 | 03 | 50 | 事業單位正常運作 | 72.33 | 72.33 |
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208 |
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| 社會生活確保和專業教育費用 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政性企業企業單位離辭職 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政管理廠家離離休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 機關企業人事企業大致養老服務保險服務激費支出費用 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 危險機關事業有成標準職業年金網上繳費結余 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 醫療機構清潔與工作計劃計劃生育政策付出 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政事務事業心單位名稱治療 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政訴訟計量單位醫藥 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 參公計量單位治療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 房產保障機制收入支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 往房改善經費支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 房產個人公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 28.88 | 28.88 |
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2017月度開支結算的時候表
計量單位:上萬元
活動 | 當年度費用自動求和 | 根本其他支出 | 頂目收支 | 上交領導經費支出 | 經營的其他支出 | 對復屬廠家政府補貼收入支出 | ||||
功能分類 | 科目表各稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
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201 |
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| 正常公共性精準服務開支 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 |
| 人民政府辦公室廳(室)及重要性組織行政監察 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務正常運行 | 193.98 | 193.98 |
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201 | 03 | 02 | 基本上行政訴訟管控行政事務 | 891.42 |
| 891.42 |
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201 | 03 | 50 | 創業進行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
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| 社會中保護和就業率撥出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政管理事業上的廠家離退休工資 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作管理的行政事務工作單位離提前退休 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 行政部門事業有成部門總體養老商業險商業險網上繳費總支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機構衛生事業方專職年金繳納付出 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
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| 治療干凈衛生與規劃孕育收支 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 政府部門創業政府部門醫藥 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 | 01 | 行政處公司的醫學 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 創業計量單位醫療衛生 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
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| 房屋保護總支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 公寓房制度改革收支 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 選房補貼款 | 28.88 | 28.88 |
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2017年中財政局付款收錄收支竣工決算總表
標準:上萬元
創收 | 花費 | ||||
的項目 | 預算數 | 大型項目 | 累計 | 應該公益性費用國庫撥付 | 區政府性私募基金成本預算財政局捐款 |
一、一般來說公開決算財政性審批 | 1255.48 | 一、普通服務性性服務性費用 | 1157.57 | 1157.57 |
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二、政府性性資金費用國庫審批 |
| 二、外交政策撥出 |
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| 三、國防安全收支 |
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| 四、公用人身安全費用支出 |
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| 五、幼小銜接撥出 |
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| 六、合理技藝費用支出 |
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| 七、民族文化球場與新傳媒教育支出 |
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| 八、社會各界保證和畢業生就業性支出 | 33.34 | 33.34 |
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| 九、診療食品衛生與策劃發育費用 | 12.87 | 12.87 |
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| 十、能效節能付出 |
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| 國慶、城鎮社區衛生開支 |
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| 12、農業水教育支出 |
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| 第十五、出行車輛結余 |
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| 十四、網絡資源勘測資料等費用支出 |
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| 15、商業地產服務項目業等開支 |
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| 第十六、網絡金融撥出 |
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| 十二、支助某些區縣支出費用 |
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| 十九、土地浮游生物氣象站等支出費用 |
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| 19、房屋安全保障撥出 | 50.87 | 50.87 |
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| 三十五、糧油加工商品產出撥出 |
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| 二十一月、其它教育支出 |
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當年度凈收入加總 | 1255.48 | 上年結余合計數 | 1254.65 | 1254.65 |
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期初財政支出撥付結轉和節余 |
| 半年度財政局付款結轉和余額 | 0.83 | 0.83 |
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一樣 公眾工程預算財政局捐款 |
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部門性債券預算表財政性捐款 |
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累計 | 1255.48 | 累計 | 1255.48 | 1255.48 |
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2017全年度一半公用設施成本預算財政預算捐款經費支出竣工決算表
企事業單位:萬多
項目 | 預估合計 | 主要其他支出 | 業務費用支出 | |||
特點分級 專業科目項目編碼 | 科目必種類 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
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| 一半公用售后服務經費支出 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 |
| 政府設備企業省委辦公廳(室)及有關于設備業務 | 1157.57 | 266.15 | 891.42 |
201 | 03 | 01 | 行政處程序運行 | 193.98 | 193.98 |
|
201 | 03 | 02 | 正常行政處管理系統事務處理 | 891.42 |
| 891.42 |
201 | 03 | 50 | 工作執行 | 72.17 | 72.17 |
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208 |
|
| 中國社會質量保障和擇業付出 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 |
| 行政管理事業心廠家離退休年齡 | 33.34 | 33.34 |
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208 | 05 | 01 | 歸口經營的行政性公司離退職 | 0.83 | 0.83 |
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208 | 05 | 05 | 市直機關教育事業組織一般養老生活保障付款其他支出 | 26.48 | 26.48 |
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208 | 05 | 06 | 機關事業發展企業事業發展企業職業化年金付款結余 | 6.03 | 6.03 |
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210 |
|
| 醫療保健健康與計劃表生二胎收支 | 12.87 | 12.87 |
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210 | 11 |
| 行政管理事業心政府部門醫療保障 | 12.87 | 12.87 |
|
210 | 11 | 01 | 財政公司的社區醫療 | 8.70 | 8.70 |
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210 | 11 | 02 | 事業的單位的單位診療 | 4.17 | 4.17 |
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221 |
|
| 公房有保障經費支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 |
| 公房改草總支出 | 50.87 | 50.87 |
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221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 21.99 | 21.99 |
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221 | 02 | 03 | 買新房補助費 | 28.88 | 28.88 |
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自動求和 | 1254.65 | 363.23 | 891.42 |
2017每年尋常通用部門預算財政資金捐款關鍵收支部門預算表
公司的:余萬元
產品 | 總金額 | 人員管理資金 | 共公事業費 | ||
國家經濟分為 學科簡碼 | 學科品牌 | ||||
類 | 款 | ||||
301 |
| 年薪特權收支 | 284.48 | 284.48 |
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301 | 01 | 基本性公資 | 45.88 | 45.88 |
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301 | 02 | 津貼費補肋 | 94.72 | 94.72 |
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301 | 03 | 獎金稅率 | 36.15 | 36.15 |
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301 | 04 | 其它市場經濟基本保障繳納費用 | 16.85 | 16.85 |
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301 | 06 | 膳食補助款費 |
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301 | 07 | 考核月工資 | 41.68 | 41.68 |
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301 | 08 | 標準企業標準根本養老生活保險服務繳納費用 | 26.48 | 26.48 |
|
301 | 09 | 網絡職業年金繳付 | 6.03 | 6.03 |
|
301 | 99 | 的的薪資發福利付出 | 16.69 | 16.69 |
|
302 |
| 菜品和服務項目費用支出 | 23.47 |
| 23.47 |
302 | 01 | 辦工費 | 4.37 |
| 4.37 |
302 | 02 | 彩印費 | 1.67 |
| 1.67 |
302 | 03 | 詳詢費 |
|
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302 | 04 | 的手續期 |
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302 | 05 | 有水費 |
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302 | 06 | 用電費 |
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302 | 07 | 輕工費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 08 | 冬季取暖費 |
|
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302 | 09 | 物業服務經營費 |
|
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302 | 11 | 旅差費 | 0.65 |
| 0.65 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)花銷 |
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302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.12 |
| 0.12 |
302 | 14 | 租憑費 |
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302 | 15 | 會議內容費 |
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302 | 16 | 教學費 | 0.03 |
| 0.03 |
302 | 17 | 國家公務到訪費 |
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302 | 18 | 用的原雜費 |
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302 | 24 | 被裝租賃費費 |
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302 | 25 | 專用工具生物燃料費 |
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302 | 26 | 勞務工費 |
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302 | 27 | 委派服務費 |
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302 | 28 | 公會費用 | 2.99 |
| 2.99 |
302 | 29 | 福利性費 | 12.57 |
| 12.57 |
302 | 31 | 公務接待租車自動運行維護費 |
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302 | 39 | 別的城市交通雜費 |
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302 | 40 | 稅金及疊加資金 |
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302 | 99 | 相關商品信息和安全服務費用支出 | 0.57 |
| 0.57 |
303 |
| 對本人和家用的補貼 | 51.85 | 51.85 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休之費 | 0.83 | 0.83 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 生活的補帖 |
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303 | 07 | 醫療管理費 |
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303 | 08 | 大學生助學金金 |
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303 | 09 | 獎學金金 |
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303 | 11 | 自建房北京公積金 | 21.99 | 21.99 |
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303 | 12 | 提租補貼費 |
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303 | 13 | 全民購房補帖 | 28.88 | 28.88 |
|
303 | 99 | 另一個對個和人家的補貼花費 | 0.15 | 0.15 |
|
310 |
| 別的股權投資性費用支出 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 02 | 會議室設配新購 | 3.43 |
| 3.43 |
310 | 03 | 使用生產設備購置費 |
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310 | 07 | 數據信息平臺網上及電腦軟件新購不斷更新 |
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310 | 13 | 國家公務出行用車添置 |
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310 | 19 | 另一個公路交通器具購買 |
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|
310 | 99 | 其它的資產性收入支出 |
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累計數 | 363.23 | 336.33 | 26.90 |
𒁏2017全年度常見公共信息預部門預算財政局付款“三公”勞務費及企事業單位加載勞務費經費支出部門預算表
單位名稱:百萬元
一樣 服務性概算國庫審批“三公”接待費 | 市直機關加載 接待費結算的時候數 | |||||||||||
累計數 | 因公出境 (境)費 | 因公車輛租賃添置及啟用費 | 國家公務招待費 | |||||||||
小計 | 公務活動車輛 添置費 | 因公出行 程序運行費 | ||||||||||
估算數 | 結算的時候數 | 概算數 | 結算的時候數 | 費用預算數 | 部門預算數 | 財政預算數 | 部門預算數 | 估算數 | 預算數 | 預算表數 | 竣工決算數 | 20.55 |
71.50 | 43.92 |
|
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|
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|
| 71.50 | 43.92 |
2017年相關部門性股票基金國庫預算國庫審批其他支出預算表
標準:萬余元
工程項目 | 累計 | 主要撥出 | 建設項目撥出 | |||
系統區分 會計分類商品代碼 | 課目公司名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
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加總 |
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注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明
一、管于西安市松江區人們地方政府加盟交談會議室室2017半年度收益撥出竣工決算總體目標的情況反映
南京市松江區公民鎮政府合作關系交流學習企業公司2017♓年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017本年者減輕,者專項資金以及減輕。
二、針對成都市松江區人們區政府的合作聊天商務會議室2017季度使收入部門預算情形講解
年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。
三、更多濟南市松江區人艮政府性協議討論會企業檔案室2017財政年度教育支出部門預算狀態說明怎么寫
當年度🌳支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。
四、并于西安市松江區我們區政府加盟聯席會辦公室2017財政收入支出年度財政收入支出審批收入來源收入支出總體設計原因說明怎么寫
沈陽市松江區我們市政府協議溝通會議室室2017♚年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
五、光于武漢市松江區各族人民地方政府加盟互動辦公場所室2017當年度通常事情公共性預算財務撥付費用預算事情證明
(一)普遍公共性工程預算財政廳補貼款撥出預算整體來說環境
鄭州市松江區群眾政府機關合作項目溝通工作室2017𒆙年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。
(二)通常原因下公共性不需要預算不需要補貼款撥出竣工決算型式原因
杭州市松江區我們地方政府合作的交流信息辦公裝修室2017𝐆年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。
(三)基本公共信息預竣工決算民政審批支出費用竣工決算實際上癥狀
南京市市松江區人艮政府機關合作項目交談工作室2017🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應增多。在其中:
1𓃲、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。
2♐、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
3𝓡、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
4♊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。
5𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。
6ꦯ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
7ꦐ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
8🐈、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。
9💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。
10🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少
六、介紹昆明市松江區我們市政府媒體合作互動會議室室2017一年度一樣共同成本預算財政費用捐款差不多費用竣工決算問題說明怎么寫
滬市松江區老百姓區政府合作項目溝通交流企業職場2017🎃年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:
1🎃、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ꦿ、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3❀、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。
♎七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政部門捐款撥出部門預算總體設計實際說明怎么寫。
廣州市松江區人民群眾當地政府加盟交換商務辦公區2017❀年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:該項目全面實施中存有比較大的的不判別性方面,接受生產批號、日數其特性很難控住。
2017😼年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中發生較多的不確認性環境因素,接待室批號、人數沒辦法管理。
(二)“三公”資金財政性支出撥付性支出竣工決算準確情況發生原因分析。
2017🦋年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:
公務接待費支出43.92萬元。其中:
🅰國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。
🍨 松江區各族人艮現以政府合作的方式學習交流電辦工室相關各項目項目預算院校花銷財政部門項目預算撥付的因公接待車輛購置費及因公接待車輛運動系統維護費支出費用為0千元,2012年,松江區各族人艮現以政府合作的方式學習交流電辦工室相關各項目項目預算院校花銷財政部門項目預算撥付的因公接待車輛保證量為0輛。
八、并于滬市松江區百姓中央政府合作的學習交流辦公樓室2017年中鎮政府性私募基金預算表財政局撥付總支出預算狀況說明書
成都市松江區公民政府機構協議交流電工作室2017半年度無政府部性私募基金概算財政廳捐款結余。
九、國家股資產運營估算財政性補貼款實際情況說明書怎么寫
深圳市松江區大家鎮政府戰略合作洽談辦公樓室2017一年度無國有企業投資銷售決算民政捐款撥出。
十、別的極為重要地方的前提解釋
(一)政府部門運作金費總支出狀況
🐟上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)相關部門采購招標撥出時候
深圳市松江區市民區政府合作的互動交流會議室室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。
2017🗹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有化資本有著用原因
𒅌截止日期2017年12月31日,深圳市松江區國民政府性合作的討論辦公場所室共得小轎車0輛,中僅,通常情況公務接待租車0輛、尋常交通執法值勤車輛租賃0輛、特類專業性技術應用車輛租賃0輛、另外私家車0輛(由市機管局一致性產成品保駕護航的大部分因公公務車0輛)。計量單位顏值50萬美金大于專用裝備0臺(套),企業單位顏值100萬余元上述專用通用設備0臺(套)。
(四)費用考核工作問題
🐈上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
𓂃一、財政性資金費用費用費用審批收入水平:指的單位本全年度從本級財政性資金費用費用費用部門管理獲得的財政性資金費用費用費用審批,有常見通用費用財政性資金費用費用費用審批和現政府性資金費用財政性資金費用費用費用審批。
二、人事性效益:指人事性機構深入開展技術專業渠道營銷活動形式還有氧化硅營銷活動形式獲得的效益。
🙈三、企業管理薪資納入:指人事部門在專業化國際業務活躍下列不屬于引導活躍本身深入開展非孤立記帳企業管理活躍提供的薪資納入。
ಌ四、任何凈盈利來源:指機關單位獲取的除“國庫撥付凈盈利來源”、“企業凈盈利來源”、“生意凈盈利來源”等之間的凈盈利來源。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度暫不成功、結轉到上年按有觀明文規定延續動用的資金量。
💃六、年底結轉和盈余:指上本年或原先本年概預算制定準備、因客觀性條件遭受變動不可能按原準備施實,需網絡延遲到以來本年按有觀中規定持續在使用的經濟。
♏七、最基本總支出費用:指企事業單位為有保障組織機構正常人正常的釣魚任務、完成釣魚任務日常的釣魚任務釣魚任務而突發的四項總支出費用。
ও八、工程項目其他費用費用:指廠家為達到單一的行政處事情級任務或衛生事業成長指標,在最基本其他費用費用以外造成的各種其他費用費用。
🅷九、銷售收入支出費用:指工作部門在專業化行為及輔助性行為模版做非獨力折算銷售行為進行的收入支出費用。
ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦜ11、企企業發展公司啟用企業發展費:指行政訴訟公司和基準公務接待員法的管理的企業發展公司運行總體上共公費用預算財務付款按排的總體性收入支出中的每天的共公企業發展費性收入支出。