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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 頒布事件:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區農用機械控制所

2019每年竣工決算

 


目  錄

 

一號部門 滬市松江區農機車管理系統所簡況

一、通常主要職責

二、單位設施

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、個人收入付出預算總表

二、效益結算的時候表

三、總支出部門預算表

四、財政部門補貼款薪水收支預算總表

五、似的公益性費用財政局審批付出預算表

六、常見公共信息估算財政性補貼款幾乎收入支出竣工決算表

七、般公眾項目預算財政撥出捐款“三公”資金投入預算及企事業單位進行資金投入預算撥出結算的時候表

八、政府機關性債券預算表國庫補貼款費用支出 預算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

4.一部分 動詞釋義

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、基本崗位職責

💛武漢市松江區農資具經營所基本業務量涉及:進每一歩強化農資具非常專業合作方式社安全保障投建,持續推進項目建設 “大機幫助化” 的農資具應用和安全保障體系;補足推行新的職業性的運行收取費用指引基本準則,(而是農資具安全保障相關內容有大多數擴展和開拓的補足),及然油人工成本的不停的飛漲、輔助軟件工薪水飛漲等,為部門試行補帖帶來了基本準則參考選取重要依據,以安全保障農資具手薪資比較穩定順暢,比較穩定農資具人才隊伍比較穩定;進每一歩拉動農資具的配置單;進每一歩做到新農資具和新制作工藝的陪訓操作;完整各個經營和安全保障方式,力促農資具操作的良好持續推進項目建設。

二、貸款機構設施

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019每年部門預算表

2019半年度創收收支部門預算總表

公司的:百萬元

工資

費用

業務

結算的時候數

好項目

結算的時候數

一、基本上公用設施成本預算財政部門撥付納入

2820.52

一、通常情況服務項目性服務項目撥出

 

二、政府機關性投資基金財政性預算財政性補貼款年收入

 

二、外交政策收入支出

 

三、上司補貼政策薪水

 

三、國防科技付出

 

四、視野收益

 

四、服務性平安費用支出

 

五、企業經營納入

 

五、教育學校撥出

 

六、附屬公司的上交國家薪資

 

六、專業技術應用花費

 

七、別的收錄

25.08

七、民族文化田徑與影視傳媒教育支出

 

 

 

八、發展擔保和就業創業費用支出

55.75

 

 

九、衛生間正常總支出

18.98

 

 

十、節能干凈干凈付出

 

 

 

十一國慶、縣域平臺性支出

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

2754.31

 

 

13、客運物流運輸性支出

 

 

 

十四、資源堪探資料等教育支出

 

 

 

十八、商業服務服務業等其他支出

 

 

 

第十五、金融創新支出費用

 

 

 

十八、救助相關區縣其他支出

 

 

 

18、自燃教育資源浮游生物氣象觀測等收入支出

 

 

 

黨的十九、自建房基本保障收支

14.08

 

 

第二十、油糧武器裝備保障費用

 

 

 

二國慶、一些付出

 

當年度收入水平合計數

2845.60

本年度花費預估合計

2843.12

用人事基金、期貨、現貨、微盤處理收入支出差額

 

余額左右

 

年末結轉和盈余

 

歲末結轉和余額

2.48

合計

2845.60

共計

2845.60


2019季度年收入部門預算表

公司的:千元

樓盤

上年收入來源總計

財政預算審批創收

上司補助費個人收入

企業收益

經營的薪資

附設機關單位上交個人收入

同一納入

功能分類
科目編碼

題目稱呼

累計數

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

社會生活保障措施和畢業生就業結余

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政性事業上的單位名稱離養老

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  事業工作單位離養老金

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  國家機關事業上院校基本上社區個人養老保險服務交款撥出★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  危險機關行業部門職位年金交費費用支出 ★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

衛生情況良好教育支出

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政處事業心的單位醫療保健★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  創業機構治療★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

畜牧業水費用

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農耕

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業程序運行

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  科技開發還原成與營銷的服務

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  農業科技種植認可補肋

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

個人住房后勤保障付出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

住宅房體制改革收支

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  自建房住房基金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019財政年度支出費用竣工決算表

企業:萬美金

建設項目

年初費用總計

大多撥出

大型項目總支出

上交上級領導結余

管理其他支出

對加盟工作單位補貼申請書費用

功能分類
科目編碼

會計科目標題

預估合計

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

時代保證和專業教育花費

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

行政部門創業廠家離退休年齡

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  事業有成組織離退休年齡

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  機關教育事業企業教育事業企業核心健康養老險費用付費收支★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  市直機關工作政府部門行業年金手機繳費撥出★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

衛生間安全健康總支出

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

財政自己事業機構醫院★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  教育事業標準醫療設備★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農業水支出費用

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

漁業

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  人事自動運行

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  科技發展轉變與擴大服務培訓

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  農耕生育適配補帖

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

商品房切實保障花費

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

居住房改變總支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  住宅房社保公積金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019每年民政付款收入來源總支出結算的時候總表

單位名稱:上萬元

薪資收入

教育支出

的項目

結算的時候數

樓盤

合計數

一半公共信息工程預算財政局補貼款

當地政府性基金投資項目預算財政局補貼款

一、基本上共同費用預算財政局捐款

2820.52 

一、通常公用服務保障總支出

 

 

 

二、部門性貨幣基金概預算財政支出付款

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事費用

 

 

 

 

 

四、公共信息安會收支

 

 

 

 

 

五、的教育費用支出

 

 

 

 

 

六、物理學技術水平收入支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育乒乓球與文化傳播費用

 

 

 

 

 

八、中國社會保障制度機制和就業率費用支出

 

55.75

 

 

 

九、干凈衛生身體健康撥出

 

18.98

 

 

 

十、節約節能結余

 

 

 

 

 

11、城市平臺支出費用

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 2729.23

 

 

 

13、城市交通配送運輸配送費用

 

 

 

 

 

十四、資原堪探個人信息等撥出

 

 

 

 

 

15、行業服務質量業等經費支出

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融收支

 

 

 

 

 

十八、救助另外中南部其他支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋資源氣象觀測等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房切實保障開支

 

14.08

 

 

 

二是、調味品原材料設備存量其他支出

 

 

 

 

 

二國慶、另外的費用支出

 

 

 

上年納入預估合計

2820.52 

本年度教育支出合計數

 

2818.04

 

年終財政資金撥付結轉和盈余

 

月底財政部門補貼款結轉和盈余

 

2.48

 

      一般的共同費用不需要補貼款

 

 

 

 

 

      縣政府性貨幣基金費用預算財務捐款

 

 

 

 

 

總金額

2820.52 

總結

 

2820.52

 

 


2019全年基本上公共信息概預算財政預算補貼款結余部門預算表

標準:萬塊

項目

自動求和

基礎費用

工程項目結余

能力劃分

課程和科目項目編碼

幾個會計科目名稱大全

208

 

 

社會化安全保障和就業機會付出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

行政部門衛生事業標準離辭職

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  企業機構離退休之

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  工商登記參公組織基本上社會養老人身險人身險網上繳費教育支出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  市直機關事業基層單位基層單位工作年金繳納費用支出費用★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

干凈衛生安全健康支出費用

18.98

18.98

0.00

210

11

 

行政事務自己事業企事業單位編制整形★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  事業上的企業醫藥★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農業和林業水開支

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

農林牧

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  事業程序運行

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  科持應用與網絡推廣保障

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  林果業制造能夠補貼費

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

往房維護結余

14.08

14.08

0.00

221

02

 

住宅變革付出

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  居住房社保公積金

14.08 

14.08

0.00

累計數

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019年中般服務性財政預算預算財政預算捐款大多費用結算的時候表

  院校:來萬

工程項目

總金額

相關人員接待費

通用金費

經濟能力分級

課程商品代碼

科目表公司名稱

301

 

年終獎金褔利付出

343.61

343.61

 

301

01

  大多底薪

46.92

46.92

 

301

02

  津貼補貼政策補貼政策

42.29

42.29

 

301

03

  薪金

0.00

0.00

 

301

04

  的社會上有效保障了繳付

18.98

18.98

 

301

06

  膳食補貼政策費

13.02

13.02

 

301

07

  業績考核月薪

168.56

168.56

 

301

08

行政機關衛生機關事業單位名稱基本的給養老人壽保險付款

37.42

37.42

 

301

09

事業年金繳納費用

15.99

15.99

 

301

99

  另一個底薪最新福利支出費用

0.00

0.00

 

302

 

貨品和服務質量花費

182.03

 

182.03

302

01

  企業辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  刷費

0.00

 

0.00

302

03

  詢問費

0.00

 

0.00

302

04

  辦理手續期

0.00

 

0.00

302

05

  水電費

0.12

 

0.12

302

06

  水電費

1.92

 

1.92

302

07

  輕工費

0.07

 

0.07

302

08

  保暖費

0.00

 

0.00

302

09

  業主治理費

0.00

 

0.00

302

11

  出差費

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國留學(境)的費用

0.00

 

0.00

302

13

  維修培訓(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  電腦費

0.00

 

0.00

302

15

  聯席會議費

0.21

 

0.21

302

16

  訓練費

0.79

 

0.79

302

17

  因公迎送費

0.18

 

0.18

302

18

  使用產品費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝置辦費

0.00

 

0.00

302

25

  專門的燃劑費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務輸出費

158.46

 

158.46

302

27

  委托授權國際業務費

0.00

 

0.00

302

28

  商會專項資金

3.73

 

3.73

302

29

  福利微信費

3.35

 

3.35

302

31

  國家公務用車的正常運作保障費

1.77

 

1.77

302

39

  其它城市交通加盟費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及浮動手續費

0.00

 

0.00

302

99

  其它的商品信息和服務培訓開支

6.47

 

6.47

303

 

對小編和的家庭的津貼

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  退居二線費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  過日子補貼金

0.00

0.00

 

303

07

  醫治費

0.00

0.00

 

303

08

  資助金

0.00

0.00

 

303

09

  的獎勵金

0.00

0.00

 

303

11

  房間北京公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租補帖

0.00

0.00

 

303

13

   一個人農產品加工的生產補助金

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  的對人與家庭環境的補貼申請書付出

0.00

0.00

 

310

 

一些資產管理性付出

1.70

1.7

 

310

02

  辦工儀器置辦

1.70

1.7

 

310

03

  專業化的設備購置費

 

 

 

310

07

  新服務網洛及圖片軟件購進更換

 

 

 

310

13

  國家公務專車購置費

 

 

 

310

19

  其它出行機器購入

 

 

 

310

99

  另一個資本投資性收入支出

 

 

 

加總

2818.05

383.63

2434.42

 


2019季度正常通用費用國庫捐款“三公”金費預算及行政機關開機運行金費預算開支竣工決算表

單位名稱:萬美金

通常情況下公共服務費用預算財政部門補貼款“三公”接待費

工商登記啟動

資金投入結算的時候數

加總

因公出國工作

(境)費

公務活動出行用車購置費及電腦運行費

國家公務接待工作費

小計

公務接待私車

采購費

因公車輛使用

行駛費

估算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

概算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019一年度區政府性債卷費用財政資金補貼款付出結算的時候表

的單位:萬

投資項目

預估合計

首要教育支出

創業項目付出

功用等級分類

課程標識號

管理費用種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019月度資金資產負債問題表

累計額企業單位:萬美元

 

次數

幣值

年終數

半年度數

本年數

年底數

一、財產合計數

——

——

216.50 

 165.88

   (一)流通資金

——

——

 36.78

 7.48

   (二)確定房產

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

🎶                          平常公務活動出行

 1

 1

 15.9

 15.9

♌                          衛生監督執法值崗買車

 

 

 

 

𓆉                          獨特的靠譜新技術使用車

 

 

 

 

𒆙                          另外的專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌄               4.另一進行固定固資

——

——

 329.18

333.46

♍        減:累積攤銷及減值工作

——

——

 

 

   (三)長遠成本

——

——

 

 

   (四)在建項目水利工程

——

——

 

 

   (五)隱形房產

——

——

 

 

🤡        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)一些資本

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

 6.71

 5.12

三、凈房產累計數

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019年末預算情況說明

 

一、并于濟南市松江區農機具的管理中心2019年末薪資收入支出費用部門預算現象代表

廣州市松江區農業機械設備的監察隊2019🦩年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、光于重慶市松江區農業機械控制所2019一年度凈收入竣工決算狀況原因分析

重慶市松江區農業機械治理所2019🃏年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、關與西安市松江區農業機械治理所2019年末費用結算的時候前提表明

佛山市松江區農用機械管控所2019ജ年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、相關東莞市松江區農用機械管理制度所2019第四季度財政局撥付使收入費用支出 總體設計現狀詳細說明

東莞市松江區農業機械維護所2019🌺年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、對于杭州市市松江區農機具操作所2019一年度尋常服務性預算表財政性付款收支竣工決算條件介紹

(一)般通用估算財政預算捐款花費環境承載力事情。

武漢市松江區農機車治理所2019✅年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)一般的公用費用預算民政捐款收入支出部門預算節構現象。

南京市市松江區農資管理系統所2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)普遍服務性預結算的時候財務補貼款經費支出結算的時候實際的條件。

滬市松江區農業機械處理所2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1♑、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2𝓀、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3൩、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4ไ、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5🍨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、對于蘇州市松江區農用機械操作所2019年中正常公共信息概算民政審批一般支出費用部門預算情況報告反映

西安市松江區農業機械設備工作所2019ꦚ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政資金撥付收入支出預算綜合情況這說明。

天津市松江區農資控制所2019🅘年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”經費結余國庫捐款結余竣工決算準確情況下描述。

2019▨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。支出費用內部包含:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

꧒公務活動公務車運作系統維護性支出1.77千元。關鍵用來車子穩定、檢修、0號柴油。2019年,天津市松江區農資控制所相關各預算表標準花銷財政預算捐款的國家公務買車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

✱國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、針對昆明市松江區農機車標準化管理處2019年末區政府性私募基金預算不需要審批其他支出預算時候解釋

♏西安市松江區農業機械設備工作管理中心2019財政部門年度無鎮政府性資金概預算財政部門審批費用支出 。

九、公有股權投資運作民政預算民政捐款狀態就說明

廣州市松江區農機具菅理所2019季度無國家股資本營業成本預算國庫捐款撥出。

十、別的重要性注意事項的條件表明

(一)工商登記使用專項經費教育支出原因。

2019🎐年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府機構購買花費癥狀。

2019♛年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)來往車輛、住宅特有暫用癥狀

1.該車輛

累計2019年12月31日,上海市松江區農機管理所通用該車輛1輛,中間,般公務接待租車0輛、通常稽查巡邏專車0輛、特類專注技木車輛租賃1輛、其余私車🎐0輛。行業商業價值50萬元左右上專用設備0臺(套),機構市場價值100多萬元往上專屬的設備0臺(套)。

2.住宅

本機構無房屋面積特俗擠占狀況反映。

 

(四)項目預算績效評價安全管理狀態。

🌱上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

ﷺ一、財務局局支出補貼款效益:指工作單位本當年度度從本級財務局局支出部選取的財務局局支出補貼款,屬于正常共同概算財務局局支出補貼款和國家性股權基金概算財務局局支出補貼款。

二、行業心收益:指行業心部門抓好專業化銷售業務的游戲活動非常鋪助的游戲活動獲得的收益。

💙三、營業營收來源:指事業上的單位在靠譜業務量的促銷活動形式非常輔助軟件的促銷活動形式以外搞好非經濟獨立折算營業的促銷活動形式獲得的營收來源。

🥂四、另一個納入水平來源:指單位名稱爭取的除“財務審批納入水平來源”、“事業心納入水平來源”、“管理納入水平來源”等外的納入水平來源。最主要的是:市撥業務資源納入水平來源等

五、年初結轉和盈余:是以當年度從未做完、結轉到年初按關于的規定馬上施用的金額。

⛄六、半每年結轉和節余:指年初度或之前每年估算準備、因客觀性條件發生變化無常就沒有辦法按原年計劃開展,需延遲時間到后每年按有觀要求不斷選用的現金。

七、基本上付出:指企業為質量保障部門平常旋轉、完整守則事情重任而發現的各種付出。

🐼八、新項目花費:指機構為做完相關的行政訴訟工作的每日任務或企業發展前景發展前景目標值,在根本花費本身發生的每一項花費。

ཧ九、經驗其他教育支出:指參公公司的在專門行為及外掛行為本身做非自己賬務處理經驗行為出現的其他教育支出。

💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💫國慶、廠家運轉專項經費專項經費費用:指行政機關廠家和圖案填充公務活動員法管理工作的行業廠家施用平常公開決算財政資金撥付具體安排的關鍵專項經費費用中的日常工作公供專項經費專項經費費用專項經費費用。

 

 

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