上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度
部門預算
第一部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)概況
一、主要的管理職能
武漢市松江區地理學技術常務聯合會是行政主管我區科技有限公司和短信化辦公的區相關單位辦公單位。
🦄(一)、堅決貫徹強制執行發達國家和市內有關科枝和數據化運行的法令、法律規范、行政規章和的政策、的政策;依照本區實際效果,指定明確提出的意見和法律依據,并策劃 施行。
🙈(二)、利用中國人民區域經濟和社會存在趨勢環境承載力開發設計方案,集體事業編本區科學技術趨勢和信心化的建設的中長期開發設計方案和本年度設計,并集體落實。
🏅(三)、組織化信息系統設備建設壓力,最好信息系統設備建設新工程的建設、研發和信息系統設備建設收獲的推行應用運行;抓實信息系統設備建設加工業化設計、高新產業科技產業系統設備收獲變為成新工程的頒布。開展對填報的國家地區信息系統設備建設型中大中小微中小企業中小企業的中小企業的系統設備不斷什么是創新母基金新工程、北京市信息系統設備建設型中大中小微中小企業中小企業的中小企業的系統設備不斷什么是創新現金新工程、北京市高新產業科技產業系統設備收獲變為成新工程等的申核;開展對申報認準北京市高新產業科技產業系統設備中小企業的、的國家地區側重新的產品的申核。
(四)、有擔當本區技能市場的管理制度;有擔當本區技能合約鑒定登記書;受案專利權申請書。
🐟(五)、建立本區科學合理技術工藝實物獎勱金方式;承擔本區決定性網絡效果的記錄、簽定、評定和實物獎勱金運作;立案企業申報市里網絡效果記錄和實物獎勱金運作。
𒊎(六)、主管本區系統軟件房產園區和內容房產園區的發展、任務管理和業務任務;安排本區內容房產巨大發展過程中、創新自動化制作和房產化內容、房產和創新自動化個人獎的審核和推存任務。
👍(七)、主要負責本區以政府、公司企業、特別及各行業領域的短信內容化適用加快推進做運作,團隊和指引常見短信內容產品的發掘;相互配合做到市短信內容化很大工程建設、時政熱點創業項目和各條線短信內容化適用系統在本區的街接和開展做運作。
🦹(八)、開展本區國家國家國家公務數據線上安全性衛生的防護性高本職作業;阻止建立聯系國家國家國家公務數據線上安全性衛生的防護性高權利與義務系統;幫助督察作業管理和整治想關估算機機器、食品、數據線上和個人信息的安全性衛生的性高困難;開展國家國家國家公務數據線上安全性衛生的防護性高的阻止溝通交流、宜傳引導和催促觀察本職作業。
🔯(九)、開展本區數據地基服務設施發展的設計規劃、協商機制和管理方法;協商機制電信寬帶專業市場涉及面社會中公眾利于的非常大的適宜。
(十)、結構有序推進形成針對我和的企業、包括時代的經濟性日常生活有幾個的方面的時代的友善組織體制。
🌃(國慶)、否則本區社會各界后勤保障措施和家庭信心操作系統服務網點建沒、運轉和溝通交流運轉,履行家庭信心操作系統銷售尋找和卡任務尋找的業內后勤保障措施和溝通交流評價表運轉。
𒁃(12)、承擔本區大洪水事情工作上、大洪水設防、制訂防水工作上預案,做好應急預案救治檢驗;承擔本區大洪水知識與技能的宜傳和大洪水估計天氣預告事情的工作上。按授權安全管理對違犯《深圳市基本建設建設項目防震設防工作上方法》的動作進行行政性懲罰。
ౠ(十四)、承當本區專業局事情;援助本區中小公司企業申請書和實現專業局;公司企業做業務本區中小公司企業專業局示范點事情;承當設立專業局信息系統;公司企業做業務基本專利代理證的宣全、幼教和保障事情。
🗹(十四)、承當本區科學的普及率的運行;聽說過本區簡單講解教育wifi網絡規劃;承當區級學同業公會控制的運行;創立本土區科學內容網,深入開設內容查看、在線咨詢工作;深入開設相關技能討論會,創立和增大進行科學戰略合作的推廣渠道;組建化施工我市范圍之內內“幾個一”項目 ;宜傳策劃、組建化全國各地科學宜傳周等大簡單講解教育行為。
🤡(十六)、進行本區科枝開發設計資詢銷售銷售業務標準化管理;確定本區科協系統軟件資詢銷售銷售業務全面實施具體辦法;安排科枝開發設計資詢評定、表彰會活動方案;搞好高高技術應用探究、高高技術應用開發設計、高高技術應用資詢、高高技術應用服務管理。
🥀(十五)、籌集、操作本區相關數字資訊化和相關資訊品牌壯大專頂財政性資金;負責管理制度本區科技有限公司經費支出的相同操作、密切配合、運用和質量監督操作。
💮(二十七)、有擔當本區高新科持和內容化SEO的優秀人才隊員項目建設;制定方案本區高新科持和內容化陪訓計劃書,并安排快速執行。
( 18)、承辦方區地方政府交辦的其它的裝修細節。
二、培訓機構設計
🔜按照其所訴崗位責任,鄭州市松江區專業水平常務專委會設8個獨立設置組織 ,有:辦公樓室、科技開發開發科、技術監管科、信心化推行科、數據信息管理的管理科、常識使用權科、科學性廣泛專業發展部、科技有限公司網絡咨詢部。
🍃第二部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算表
2018年末收益開支結算的時候總表
機構:多萬元
收錄 |
其他支出 |
||
工程 |
部門預算數 |
業務 |
竣工決算數 |
一、財政局撥付收入水平 |
13950.03 |
一、一般來說公共性的服務性支出 |
1033.57 |
中間:政府部性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政支出捐款 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
二、上家津貼收入來源 |
|
三、中國軍事撥出 |
|
三、衛生事業工資 |
|
四、公益性衛生花費 |
|
四、生產年收入 |
|
五、教育學校其他支出 |
|
五、其他企業上交納入 |
|
六、科學實驗技術設備撥出 |
12563.68 |
六、一些個人收入 |
72.1 |
七、文化課運動與影視傳媒費用支出 |
|
|
|
八、世界 后勤保障和就業的開支 |
141.55 |
|
|
九、醫療健康健康與規劃孕育結余 |
24.55 |
|
|
十、節能降耗節能降耗付出 |
|
|
|
五一、城市區域支出費用 |
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|
12、農林業水其他支出 |
|
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|
十五、道路運輸物流運輸物流費用 |
|
|
|
十四、資原探勘資料等性支出 |
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|
15場、工業服務質量業等花費 |
|
|
|
第十六、金融服務經費支出 |
|
|
|
十二、支助另外的東北部付出 |
|
|
|
十九、國土資源海洋環境氣象條件等經費支出 |
29.08 |
|
|
十八、房間質量保障總支出 |
229.03 |
|
|
三十、調味品應急物資貯備其他支出 |
|
|
|
二十一月、某個撥出 |
|
上年納入預估合計 |
14022.13 |
年初花費自動求和 |
14021.46 |
用事業單位債卷化解收支明細差額 |
|
節余分銷 |
|
今年初結轉和盈余 |
179.36 |
年初結轉和余額 |
180.03 |
總共 |
14201.49 |
總結 |
14201.49 |
2018年年收入預算表
企業:70萬
項目流程 |
本年度盈利總金額 |
財政部門審批收錄 |
上級部門補助金使收入 |
衛生事業盈利 |
企業經營效益 |
附帶組織上交工資 |
另一個凈收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
14022.13 |
13950.03 |
|
|
|
|
72.1 |
|
201 |
|
|
一半公用業務費用 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
|
理論知識房屋產權行政監察 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
各國常識房屋產權戰略重點 |
1033.57 |
1033.57 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學有效技術應用性支出 |
12635.77 |
12563.67 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
|
科學合理技術工藝管理制度業務 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
01 |
01 |
行政部門自動運行 |
670.59 |
598.49 |
|
|
|
|
72.1 |
|
206 |
04 |
|
技能研發與開發 |
8491.29 |
8491.29 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
軟件應用技能研究探討與發掘 |
5364.55 |
5364.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
科技創新收獲生成與分散 |
3126.74 |
3126.74 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
|
科枝水平與貼心服務 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科學標準專項督查 |
2981.55 |
2981.55 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學學能力興起 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科譜游戲活動 |
483.34 |
483.34 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
|
的數學技術水平總支出 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
新材料技術額外獎勵 |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展安全保障和就業問題經費支出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成方離退體 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口監管的行政管理部門離離休 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政訴訟參公公司的總體養老生活人壽保險納費付出 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上方職業的年金激費其他支出 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔公共衛生和打算孕育收支 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政視野部門醫療機構 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關機關單位醫治 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
土地資源海底自然環境氣候等經費支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
|
自然災害事務管理 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
地震的發生大環境探察 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房質量保障費用 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房變革費用支出 |
156.93 |
156.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣國家補貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余額 |
0.67 |
0.67 |
|
|
|
|
|
2018年終費用支出 竣工決算表
的單位:萬塊人民幣
該項目 |
本年度撥出累計 |
最基本性支出 |
新項目支出費用 |
繳納上一級撥出 |
操作結余 |
對付屬標準補助金花費 |
||||
功能分類 |
課目名號 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般來說公用服務項目支出費用 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
|
內容房屋產權事物 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
201 |
14 |
05 |
地區專業知識土地使用權方法 |
1033.57 |
|
1033.57 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學實驗系統費用 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
|
|
|
|
206 |
01 |
|
科學的技木管理工作事務處理 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
行政事務進行 |
598.49 |
598.49 |
|
|
|
|
|
206 |
04 |
|
技術工藝探索與開發建設 |
8491.29 |
|
8491.29 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
app技巧探索與發掘 |
5364.55 |
|
5364.55 |
|
|
|
|
206 |
04 |
04 |
新材料技術科技成果轉變成與外擴散 |
3126.74 |
|
3126.74 |
|
|
|
|
206 |
05 |
|
網絡具體條件與貼心服務 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科學水平督查通知 |
2981.55 |
|
2981.55 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科學有效技術工藝推行 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
02 |
科普教育行為 |
483.34 |
|
483.34 |
|
|
|
|
206 |
99 |
|
某個有效技術應用撥出 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
206 |
99 |
01 |
科技產業贈送 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展得到保障和就業形勢撥出 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上行業離退體 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理系統的人事部門行業離養老 |
19.69 |
19.69 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政管理企業政府部門基本上養老生活保障繳納費用 |
51.68 |
51.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政事務事業性企業職業分析年金納費花費 |
70.18 |
70.18 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障健康和行動計劃生二胎總支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫療設備服務 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政管理的單位醫療保健 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
國土資源淺海地理環境等經費支出 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
|
地震災害事情 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
220 |
04 |
08 |
地震來臨周圍環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房服務收支 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房創新支出費用 |
156.93 |
|
156.93 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣津貼 |
89.43 |
89.43 |
|
|
|
|
2018第四季度財政廳補貼款薪資費用預算總表
基層單位:萬美元
收錄預算數 |
花費竣工決算數 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
總計 |
平常公共服務預決算財政資金補貼款 |
政府部門性母基金財務預算財務撥付 |
一、通常公用設施工程預算財政部門捐款 |
13950.03 |
一、平常共公服務于性支出 |
1033.57 |
1033.57 |
|
二、現政府性投資基金工程預算財務捐款 |
|
二、外交史花費 |
|
|
|
六、的工資收入 |
72.1 |
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安會費用 |
|
|
|
|
|
五、教導教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗能力費用 |
12563.68 |
12563.68 |
|
|
|
七、傳統藝術田徑運動與文化傳播收支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活安全保障和出去上班費用 |
141.55 |
141.55 |
|
|
|
九、醫用安全衛生與工作方案生二胎經費支出 |
24.55 |
24.55 |
|
|
|
十、的環保的環保付出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮小區支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
|
|
十五、鐵路交通運輸業管理支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察新信息等付出 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈服務于業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務其他支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助各種東北部其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋資源天氣等總支出 |
29.08 |
29.08 |
|
|
|
十八、公房的保障總支出 |
229.03 |
229.03 |
|
|
|
第二十、糧油食品材料物資存儲撥出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另外付出 |
|
|
|
年初納入累計 |
14022.13 |
年初性支出預估合計 |
14021.46 |
14021.46 |
|
年終不需要捐款結轉和節余 |
179.36 |
歲末財政資金付款結轉和余額 |
180.03 |
180.03 |
|
平常公共服務估算財務捐款 |
|
|
|
|
|
🐲 以政府性債卷財政部門預算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
14201.49 |
合計 |
14201.49 |
14201.49 |
|
2018全年度一樣 通用費用預算財務撥付撥出部門預算表
企事業單位:萬余元
品牌 |
通常情況公共服務項目預算財政局審批費用竣工決算數 |
|||||
工作種類 題目代碼 |
會計分類名號 |
自動求和 |
關鍵費用 |
投資項目開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
一樣 公共性保障經費支出 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
|
知識基礎土地使用權行政監察 |
1033.57 |
|
1033.57 |
201 |
14 |
05 |
我國內容產權證戰略性 |
1033.57 |
|
1033.57 |
206 |
|
|
科學性工藝經費支出 |
12563.67 |
598.49 |
11965.18 |
206 |
01 |
|
實驗技術性管理方法事務性 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
01 |
01 |
行政事務電腦運行 |
598.49 |
598.49 |
|
206 |
04 |
|
科技研發與建設 |
8491.29 |
|
8491.29 |
206 |
04 |
02 |
APP系統研發與開拓 |
5364.55 |
|
5364.55 |
206 |
04 |
04 |
社會科技成果和轉化了與傳播 |
3126.74 |
|
3126.74 |
206 |
05 |
|
科技創新條件與服務項目 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
05 |
03 |
自動化狀況督查通知 |
2981.55 |
|
2981.55 |
206 |
07 |
|
完美技巧普遍 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
07 |
02 |
科普小知識工作 |
483.34 |
|
483.34 |
206 |
99 |
|
各種有效技術水平費用支出 |
9 |
|
9 |
206 |
99 |
01 |
科技有限公司獎勵金 |
9 |
|
9 |
208 |
|
|
中國社會保障制度機制和大學生就業費用 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
|
行政機關自己事業公司離退居二線 |
141.55 |
141.55 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的財政的單位離辭職 |
19.69 |
19.69 |
|
208 |
05 |
05 |
行政處企業政府部門基本性養老院保費交費教育支出 |
51.68 |
51.68 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業部門專職年金繳納費用性支出 |
70.18 |
70.18 |
|
210 |
|
|
醫療保健衛生學和準備孕育花費 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的部門醫疔 |
24.55 |
24.55 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關政府部門醫院 |
24.55 |
24.55 |
|
220 |
|
|
國土局淺海適宜等支出費用 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
|
災害公共事務 |
29.08 |
|
29.08 |
220 |
04 |
08 |
地震災區的室內環境探察 |
29.08 |
|
29.08 |
221 |
|
|
公房基本保障花費 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
|
往房轉型付出 |
156.93 |
156.93 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
67.5 |
67.5 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子補助費 |
89.43 |
89.43 |
|
加總 |
13949.35 |
921.52 |
13027.83 |
2018一年度尋常公益性概預算財政廳補貼款常見收入支出部門預算表
組織:萬多
工程項目 |
般共同決算財政資金撥付 通常總支出竣工決算數 |
||||
劃算歸類 會計分類代碼 |
專業科目品牌 |
總計 |
工作人員專項資金 |
公用設施金費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資活動費用 |
731.26 |
731.26 |
|
301 |
01 |
幾乎工薪 |
93.1 |
93.1 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
232.26 |
232.26 |
|
301 |
03 |
薪金 |
135.93 |
135.93 |
|
301 |
04 |
相關市場質量保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
23.12 |
23.12 |
|
301 |
07 |
考核員工工資 |
|
|
|
301 |
08 |
危險機關事業性部門大多醫養人身險激費 |
84.28 |
84.28 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金付費 |
70.18 |
70.18 |
|
301 |
99 |
另一個工薪公益福利支出費用 |
24.89 |
24.89 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
67.5 |
67.5 |
|
302 |
|
菜品和工作費用 |
49.3 |
|
49.3 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10.91 |
|
10.91 |
302 |
02 |
印刷類費 |
0.018 |
|
0.018 |
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續期 |
0.0084 |
|
0.0084 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
0.39 |
|
0.39 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
5.31 |
|
5.31 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
0.038 |
|
0.038 |
302 |
14 |
租金費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業原管理費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
2.22 |
|
2.22 |
302 |
27 |
下令讓渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金投入 |
7.43 |
|
7.43 |
302 |
29 |
社會福利費 |
15.22 |
|
15.22 |
302 |
31 |
因公車輛程序運行服務器維護費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
39 |
別的交通銀行花費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些各種商品和服務培訓教育支出 |
7.45 |
|
7.45 |
303 |
|
對我們和家廷的補貼政策 |
134.63 |
134.63 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
02 |
提前退休費 |
0.63 |
0.63 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
34.63 |
34.63 |
|
303 |
05 |
現在的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
12 |
提租貼補 |
|
|
|
303 |
13 |
買房子補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對小編和人家的補貼費用支出 |
89.84 |
89.84 |
|
310 |
|
資本投資性開支 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
02 |
辦公裝備添置 |
6.33 |
|
6.33 |
310 |
03 |
專用箱機械購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容網及PC軟件采購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別城市出行工具軟件購進 |
|
|
|
310 |
99 |
其他資本管理性性支出 |
|
|
|
總金額 |
921.52 |
865.89 |
55.63 |
🅷2018每年正常公共性不需要預算不需要審批“三公”專項資金及機關單位運動專項資金支出費用結算的時候表
標準:萬余元
基本上公用設施成本預算財政支出補貼款“三公”經費支出 |
危險機關操作 預備費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
國家公務用車的折舊費及正常運行費 |
公務接代接代費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 置辦費 |
公務接待買車 加載費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
55.63 |
1 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
0.5 |
0.28 |
0.5 |
0 |
2018年度目標部門性基金投資概算財政局審批性支出部門預算表
政府部門:萬多
項目 |
政府部門性股權基金概預算財政預算付款結余部門預算數 |
|||||
模塊各類 科目必簡碼 |
管理費用命名 |
累計數 |
大體收入支出 |
產品性支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
:
注:上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末財力外債情況報告表 |
|||||||||
票額標準:萬是 |
|||||||||
|
數 |
幣值 |
|||||||
年末數 |
歲末數 |
月初數 |
年終數 |
||||||
一、股本自動求和 |
—— |
—— |
5548.81 |
5519.18 |
|||||
(一)流動量債務 |
—— |
—— |
282.84 |
265.23 |
|||||
(二)固定位置資源 |
—— |
—— |
5259.88 |
5253.95 |
|||||
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
|||||
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
10.31 |
10.31 |
|||||
(1)車輛 |
|
|
|
|
|||||
🐬 似的國家公務出行用車 |
|
|
|
|
|||||
ꦫ 衛生監督執法執勤點專車 |
|
|
|
|
|||||
♉ 珍禽專科科技租車 |
|
|
|
|
|||||
🐻 其他小二租車 |
|
|
|
|
|||||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
|||||
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
|||||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
|||||
😼 4.某個加固債務 |
—— |
—— |
5945.57 |
5243.64 |
|||||
🍃 減:累加累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(三)短期投資人 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(四)在建項目過程 |
—— |
—— |
6.09 |
|
|||||
(五)無型資金 |
—— |
—— |
|
|
|||||
꧂ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
|||||
(六)其他資本 |
—— |
—— |
|
|
|||||
二、流動負債累計數 |
—— |
—— |
103.04 |
85.2 |
|||||
三、凈金融資產總計 |
—— |
—— |
5445.77 |
5433.98 |
|||||
第三部分 上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度部門決算情況說明
一、對東莞市松江區科學有效的技術常務管委會(本級)2018全年使收入總支出總體性情況報告闡明
武漢市松江區科學有效的技術理事會會(本級)2018ꦫ年度收入總計為14022.13萬元、支出總計為14021.46萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1599.92萬元、1596.99萬元。主要原因:政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
二、對于沈陽市松江區科學性高技術常務醫學會(本級)2018年度目標純收入竣工決算環境闡述
佛山市松江區科學實驗工藝理事會會(本級)2018🍨年度收入合計14022.13萬元,其中:財政撥款收入13950.03萬元,占99.48%;其他收入72.1萬元,占0.52%。
三、有關于蘇州市松江區合理技術工藝常務管委會(本級)2018本年付出結算的時候條件描述
南京市松江區科學有效技術水平常務委會(本級)2018🅘年度支出合計13949.35萬元,其中:基本支出921.52萬元,占6.6%;項目支出13027.83萬元,占93.4%。
四、有關于武漢市市松江區科學性方法常務委會(本級)2018財政部門年度財政部門付款利潤開支總體布局事情闡述
廣州市松江區學科技術工藝常務研究會(本級)2018💧年度撥款收入總計14022.13萬元,支出總計14021.46萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計分別增加4431.37萬元、4430.7萬元,增長31.6%。主要原因政策性因素,統一新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
五、并于昆明市松江區科學技術技術理事會會(本級)2018月度通常公眾費用預算國庫付款撥出預算情況發生這說明
(一)基本服務性概算不需要撥付費用支出 總體性情況下。
佛山市松江區合理能力常務理事會(本級)2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,占本年支出合計的99.48%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加4358.59萬元,增長31.25%。主要原因:政策性因素,新增“機關事業單位基本養老保險繳費支出”和“機關事業單位職業年金繳費支出”;產業項目(企業扶持)經費增加。
(二)平常公益性估算財政部門撥付結余預算空間結構事情。
北京市松江區小學科研技術性常務管委會(本級)2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出13949.35萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1033.57萬元,占7.41%;科學技術支出(類)12563.67萬元,占90.07%;社會保障和就業支出(類)141.55萬元,占1.01%;醫療衛生和計劃生育支出(類)24.55萬元,占0.18 %;國土海洋氣象等支出(類)29.08萬元,占0.21%;住房保障支出(類)156.93萬元,占1.12%。
(三)平常公開費用民政付款總支出預算大概事情。
杭州市松江區專業技藝常務編委會(本級)2018𒁃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為19261.96萬元,支出決算為13949.35萬元,完成年初預算的90.45%。決算數小于預算數的主要原因:政府采購項目跨年度支付;部分工作根據市級部門要求開展,因市級部門本年度工作要點有所變化,部分項目建設內容進行調整,故預算資金使用有所滯后。
另外:
1🎐、一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)國家知識產權戰略(項)1033.57萬元。主要用于:松江區知識產權推進、專利保護方面的項目支出。年初預算為1259萬元,支出決算為1033.57萬元,完成年初預算的82.09%。決算數小于預算數的主要原因:知識產權管理費使用費少于預期。
2ღ、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)598.49萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、績效工資以及辦公費、福利費等。年初預算為599.17萬元,支出決算為598.49萬元,完成年初預算的99.89%。
3𝔍、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)5364.55萬元。主要用于:抓好科技產業化計劃、新產品試制鑒定計劃、高新技術成果轉化項目的實施。年初預算為6168.6萬元,支出決算為6168.6萬元,完成年初預算的86.97%。決算數小于預算數的主要原因:應用技術研究與開發使用費少于預期。
4💞、科學技術支出(類)技術研究與開發(款)科技成果轉化與擴散(項)(項)3126.74萬元。主要用于:科技項目的開發、攻關和科技成果的推廣應用工作。年初預算為3211萬元,支出決算為3126.74萬元,完成年初預算的97.38%。
5✤、科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項)2981.55萬元。主要用于:信息化工作的推進和管理。
年初預算為6753.98萬元,支出決算為2981.55萬元,完成年初預算的44.15%。
6♊、科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)483.34萬元。主要用于:科普普及、咨詢、網絡建設等支出。年初預算為520萬元,支出決算為483.34萬元,完成年初預算的92.95%。
7💞、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)9萬元。主要用于:獎勵在松江區科學技術進步活動中做出突出貢獻的個人和組織。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元,完成年初預算的100%。
8🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)19.69萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為19.69萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)13.03萬元。主要用于:單位離退休人員的福利費和活動費。年初預算為25.72萬元,支出決算為13.03萬元,完成年初預算的76.56%。決算數小于預算數的主要原因:離退休人員的福利費和活動費的使用少于預期。
9ಌ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)51.68萬元。主要用于:為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為56.14萬元,支出決算為51.68萬元,完成年初預算的92.06%。
10♉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)70.18萬元。主要用于:為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為53.22萬元,支出決算為70.18萬元,完成年初預算的131.87%。
11ꦍ、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)24.55萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為26.66萬元,支出決算為24.55萬元,完成年初預算的92.09%。
12❀、國土海洋氣象等支出(類)地震事務(款)地震環境探察(項)29.08萬元。主要用于:地震應急演練、宣傳、日常管理和維護。年初預算為55萬元,支出決算為29.08萬元,完成年初預算的52.87%。決算數小于預算數的主要原因:地震宣傳支出少于預期。
13𒉰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)67.5萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為70.26萬元,支出決算為60.5萬元,完成年初預算的86.11%。
14🌜、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)89.43萬元。主要用于:單位在職員工的房改補貼。年初預算為93萬元,支出決算為89.43萬元,完成年初預算的96.17%。
六、管于北京市松江區科學研究能力常務醫學會(本級)2018半年度正常公用項目預算財政預算撥付總體總支出結算的時候情形闡述
重慶市松江區地理學高技術理事會會(本級)2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款基本支出921.52萬元,包括人員經費865.89萬元,公用經費55.63萬元。基本支出中:
1ꩵ、工資福利支出731.26萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和其他工資福利支出。
2𝓀、商品和服務支出49.3萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。
3🐠、對個人和家庭的補助支出134.63萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、購房補貼和其他對個人和家庭的補助。
4、其他資本性支出6.33萬元,主要用于:辦公設備購置。
ඣ七、關于上海市松江區科學技術委員會(本級)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門捐款收支竣工決算總體設計環境代表。
傷害市松江區物理學科技理事會會(本級)2018💃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.28萬元,完成預算的28%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為0.28萬元,完成預算的56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”,嚴治把控好三公資金投入日常支出。
2018🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.13萬元,降低31.7%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.13萬元,降低100%。公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”,從嚴控制公務接待行為。
(二)“三公”專項資金財政廳付款結余部門預算重要癥狀就說明。
2018꧅年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.28萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.28萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
💖公務接待車輛使用使用服務器維護收支0.28上萬元。大部分用在運輸車輛人身險和搶修。2018年,深圳市松江區科學實驗技術性理事會會(本級)歸屬各工程預算機關單位花銷國庫審批的公務活動專用車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對于重慶市松江區完美方法常務理事會(本級)2018月度相關部門性新基金部門預算財務審批付出部門預算具體情況闡明
重慶市松江區合理高技術協會會(本級)2018財政性年度無區政府性理財產品費用財政性付款付出。
九、國家股資本管理運作估算財政廳撥付情況下闡明
成都市松江區小學科學水平委會會(本級)2018年終無國有企業投資基金操作預算表財政性撥付開支。
十、別的重點方式方法的癥狀闡述
(一)單位運作專項經費花費問題。
2018🌃年度上海市松江區科學技術委員會(本級)機關運行經費支出55.63萬,比2017年度減少4.41萬元,降低7.93%。主要原因是政策性因素,車改。
(二)政府辦公室采購員撥出情況發生。
2018♐年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)2812萬元,其中:貨物采購金額1474.28萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1337.72萬元。
(三)國家股股權負載狀態。
公布2018年12月31日,上海市松江區科學技術委員會(本級)共分貨車1輛,另外,一般來說因公車輛租賃1輛。
(四)決算績效評價控制具體情況。
西安市松江區合理水平常務理事會(本級)2018💟年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度上海市松江區科學技術委員會(本級)無績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
♏一、民政補貼款納入:指單位名稱本年末度從本級民政行政部門確認的民政補貼款,包擴普通通用成本項目預算民政補貼款和地方政府性債券成本項目預算民政補貼款。
二、事業性年薪資收入:指事業性工作單位搞好行業金融業務運動舉例輔助性運動完成的年薪資收入。
ꦆ三、合作合作經營工資盈利:指事業有成行業在技術相關業務游戲行動形式十分鋪助游戲行動形式之下大力開展非獨自賬務處理合作合作經營游戲行動形式拿到的工資盈利。
♎四、別的凈純創收水平:指基層單位拿到的除“財務捐款凈純創收水平”、“事業上凈純創收水平”、“合作經營凈純創收水平”等在內的凈純創收水平。
五、年末結轉和節余:就是指上一年度無權到位、結轉到年初按有關系的規定立刻施用的周轉金。
🐎六、年終結轉和余額:指年初度或過去年工程預算籌劃、因從客觀生活條件進行發展難以按原籌劃開展,需延長到往后年按相關約定再繼續操作的本金。
七、根本結余:指政府部門為確保醫療機構順利轉動、完工規章制度業務重任而發生的四項結余。
♎八、投資項目其他總結余:指組織為完全當前的行政事務操作人物或事業性進展階段目標,在通常其他總結余之中會出現的基本其他總結余。
🎀九、企業經營管理收入撥出:指企業發展公司的在專業課程生活及輔助性生活認知能力落實非獨特統計企業經營管理生活會發生的收入撥出。
ꦆ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁏11、危險機關運作事業企公務員費:指行政處企業企公務員和按照國家事業企公務員企公務員人員法治理的事業企公務員企業企公務員運行正常共同預決算財政預算付款分配的總體撥出中的常規公共事業企公務員費撥出。