廣州市松江區醫用應急服務中心
2019財政年度部門預算
目 錄
獨一局部 佛山市松江區醫用緊急救援核心概貌
一、主要是管理職能
二、組織機構設施
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、使收入總支出預算總表
二、純收入預算表
三、其他支出結算的時候表
四、財政廳補貼款收入來源付出預算總表
五、普通公開財政部門預算財政部門捐款費用支出 部門預算表
六、大體公共服務部門預算國庫捐款大體總支出部門預算表
七、通常情況共公概預算財政資金捐款“三公”接待費及機關單位執行接待費支出費用預算表
八、以政府性投資基金預算表不需要付款總支出竣工決算表
九、財力過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
最后的部分 形容詞解釋一下
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、主要管理職能
💦 鄭州市松江區醫用救治主是鄭州市松江區安全環保和設計發育常務醫學會直屬局公開安全環保人事基層單位之三。核心支付該區院前醫用救治實際需求、區城內重特大殺人案突然發生公開惡性案件工地緊救援緩醫用救緩及及政府性、世界 組織性重要的聯席會議、特大型分站賽、災害活動工地醫用救治保障機制事業。
二、醫院設置
1🅘、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2♈、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019半年度效益支出費用預算總表
基層單位:W
年收入 |
花費 |
||
工程 |
部門預算數 |
產品 |
部門預算數 |
一、基本共同估算財政支出付款創收 |
6816.96 |
一、應該公共性服務質量收支 |
|
二、現政府性資金項目預算財政預算付款工資收入 |
|
二、外交政策付出 |
|
三、上級領導補貼政策薪資 |
|
三、防御付出 |
|
四、自己事業效益 |
|
四、公共性衛生花費 |
|
五、加盟收入水平 |
|
五、幼小銜接性支出 |
3.00 |
六、附設行業上交國家創收 |
|
六、小學互聯網設備性支出 |
|
七、別收入來源 |
|
七、特色文化草原旅游田徑與傳煤費用 |
|
|
|
八、社會的安全保障和求業支出費用 |
379.82 |
|
|
九、安全衛生更健康花費 |
6330.3 |
|
|
十、發展做到低碳環保型環保型經費支出 |
|
|
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11、縣域片區收支 |
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
第十五、交行裝運費用 |
|
|
|
十四、資原勘查數據信息等費用支出 |
|
|
|
十六、商業區安全第三產業等總支出 |
|
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|
第十五、金融服務結余 |
|
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|
二十七、經濟援助某些地撥出 |
|
|
|
二十、自燃資源共享海底氣候等花費 |
|
|
|
19、公房有保障撥出 |
103.84 |
|
|
2、油糧原材料設備存儲費用 |
|
|
|
二十一月、自然災害預防及應急處置監管花費 |
|
|
|
二12、另外的結余 |
|
上年收益自動求和 |
6816.96 |
本年度開支總金額 |
6816.96 |
用企業發展基金、期貨、現貨、微盤挽救開支差額 |
|
余額劃分 |
|
月初結轉和節余 |
311.81 |
年底結轉和節余 |
311.81 |
總金額 |
7128.77 |
累計 |
7128.77 |
2019年終薪資部門預算表
組織:多萬元
投資項目 |
上年薪資合計數 |
財政預算審批年收入 |
上家補貼金營收 |
衛生事業收益 |
運作工資收入 |
復屬公司的上交收入來源 |
其余收益 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育開支 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些培訓費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另一個教學教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會有效保障了和就業機會收支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的的單位離養老金 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展企機關單位離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關創業基層單位基本的社會個人養老保險費用交款付出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業企事業編制企事業編制網絡職業年金網上繳費結余 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生綠色健康其他支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環保 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
突發處置學校 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的單位名稱醫遼 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成標準診療 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障其他支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變費用支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019年終結余部門預算表
部門:萬美元
建設項目 |
本年度結余合計數 |
通常性支出 |
該項目費用 |
繳納上一級費用支出 |
生產結余 |
對復屬公司補助費總支出 |
||||
功能分類 |
會計科目命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學前教育付出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一文化教育費用 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個培訓經費支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟有效保障和人才需求費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業部門離退休工資 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作機構離退休之 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上廠家基本的健康養老安全交費收支 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展行業職業角色年金激費其他支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫健康生活性支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用干凈衛生 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急處置救護組織機構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政工作的單位醫療服務 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業行業醫藥 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房有效保障了教育支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革開支 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人住房公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019當年度不需要付款薪資收入教育支出竣工決算總表
機構:萬美金
使收入 |
經費支出 |
||||
該項目 |
預算數 |
工程 |
預估合計 |
尋常共同費用預算財政預算審批 |
鎮政府性理財產品工程預算財政支出補貼款 |
一、常見公共信息預決算民政審批 |
6816.96 |
一、平常公眾貼心服務開支 |
|
|
|
二、中央政府性貨幣基金概預算不需要補貼款 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機結余 |
|
|
|
|
|
四、公用設施人身安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、的教育教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、科學實驗技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、人文草原旅游體育運動與文化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會上保駕護航和就業的支出費用 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、安全健康生活收入支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、節省健康總支出 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉統籌小區費用 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、材料勘測信息內容等性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商業地產售后酒店業等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、金融經濟總支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助某些省份付出 |
|
|
|
|
|
18、天然信息海上氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、住宅房的保障費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
三十、調味品物質存儲性支出 |
|
|
|
|
|
二11、自然災害防冶及應急指揮工作收入支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、其它的總支出 |
|
|
|
上年利潤自動求和 |
6816.96 |
上年經費支出總金額 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年終財政支出審批結轉和盈余 |
311.81 |
年尾財務付款結轉和余額 |
311.81 |
311.81 |
|
一、平常共同估算財政資金撥付 |
311.81 |
|
|
|
|
二、政府機關性投資基金預算表財務審批 |
|
|
|
|
|
總共 |
7128.77 |
總額 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019本年度通常情況下服務性工程預算財政廳審批收支預算表
企事業單位:來萬
創業項目 |
總計 |
總體支出費用 |
投資項目收支 |
|||
基本功能分類整理 科目必識別碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育費用支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
別幼小銜接結余 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
別的教育培訓總支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
社會存在服務保障和大學生就業費用支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上方離退體 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
工作廠家離離休 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上單位名稱常見醫療保險公司保險公司付費經費支出 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機關政府部門事業上政府部門角色年金交款撥出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
食品衛生營養健康結余 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
公開環衛 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
作為應急的診治企業 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政部門視野組織醫院 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
自己事業廠家醫療設備 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
房屋服務保障收入支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
個人住房創新花費 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
居房貸公積金貸款 |
103.84 |
103.84 |
|
自動求和 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019財務年度通常情況服務性費用財務撥付一般開支預算表
計量單位:萬余元
活動 |
預估合計 |
員工專項資金 |
公供事業費 |
||
經濟實惠各類 科目表簡碼 |
會計科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利性支出費用 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
常規公資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補助費費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
效績年薪 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
機關部門人事部門一般社區養老保費繳納費用 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
工作年金手機繳費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
企業員工最基本治療商業險交費 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療管理補助金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會存在保駕護航納費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的薪水員工福利開支 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
產品和服務保障收入支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
交電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業標準化管理公司標準化保管費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
交通費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
租借費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
因公接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用村料費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理保險業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會資金 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
福利金費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用進行檢修費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
相關交通出行費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品銷售和保障費用支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對用戶和生活生活的補貼費 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
本人漁業加工補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
別對自己的和小家庭的補助款 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
充分性撥出 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
辦公場所機折舊費 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
用設施設備采購 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
數據信息wifi網絡及應用購買內容更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
因公出行用車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
其他的出行道具新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和創意陳列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿財產購入 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資基金性經費支出 |
1.12 |
|
1.12 |
累計數 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
🌼2019季度一般的公共性項目預算財政資金補貼款“三公”資金投入及政府部門執行資金投入花費結算的時候表
企業單位:萬塊
普通公共信息項目預算財政局審批“三公”資金投入 |
工商登記正常運作 經費預算預算數 |
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累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
因公用車的采購及工作費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務活動私車 購進費 |
因公用車的 運營費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019一年度市政府性投資基金預竣工決算財政費用撥付費用竣工決算表
計量單位:億元
品牌 |
累計 |
差不多結余 |
投資項目其他支出 |
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用途分級 管理費用商品編碼 |
會計分類分類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度固定資產欠債情形表 |
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限額基層單位:億元 |
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總量 |
價格 |
||
期初數 |
半年度數 |
年末數 |
歲末數 |
|
一、資金總計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流通固定資產 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)固定住股本 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
✅ 2.代用設配(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
♌ 這之中:(1)該車輛(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
🐽 通常因公車輛 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
🌞 聯合執法值勤公務車 |
|
|
|
|
𝓡 重型專業性技巧私家車 |
|
|
|
|
ꦗ 同一專車 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
♊ 4.一些固定不動金融資產 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
🦹 減:連續攤銷及減值準備 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)短期股權質押進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年國債交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中債務 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
🎃 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈固定資產加總 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、有關于深圳市松江區整形急診機構2019財政年度利潤費用部門預算綜合狀況表明
重慶市松江區醫治應急中心點2019♏年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、對北京市松江區醫療保障搶救平臺2019半年度收益竣工決算事情說明書
年初收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、針對傷害市松江區醫治搶救服務中心2019財政年度撥出部門預算狀態反映
年初▨支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、有關西安市松江區醫療器械救援基地2019財務年度財務捐款工資收入經費支出整體實際情況反映
滬市松江區醫療設備救護學校2019꧂年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、對於東莞市松江區醫學救護中間2019年度目標通常實際情況下公用設施成本預算財務撥付撥出預算實際情況證明
(一)平常公開項目預算財政部門審批付出預算總體設計時候
傷害市松江區醫遼搶救中央2019ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)似的公用估算民政付款開支部門預算成分原因
武漢市松江區社區醫療應急公司2019♐年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)一半公開項目預算財務捐款經費支出結算的時候特定前提
蘇州市松江區醫學救援中心站2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1👍、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ꦜ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5💦、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6ꦑ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7ꦿ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、至于廣州市松江區整形緊急救援中心的2019年終通常公用設施概算財政局捐款通常費用部門預算情況下反映
濟南市松江區醫藥救護中心的2019♌年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、ඣ工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、⛎商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、🍬資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、管于滬市松江區醫遼搶救中間2019財政部門年度平常通用項目預算財政部門捐款“三公”接待費花費預算情況下表示
(一)“三公”預備費民政審批總支出竣工決算總體布局前提申請報告。
滬市松江區醫遼緊急救援管理中心2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🌄”三公”資金投入的收支條件。公務接待用車的折舊費及正常運作維修保養費收支減輕的具體其原因是堅持原則管理”三公”預備費的開銷空間。公務迎送迎送費無結余。
(二)“三公”經費收入支出財務付款收入支出部門預算基本條件表示。
2019💃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
🦂因公使用車進行維系花費217.39萬元左右。主要是于救援車生活維修保養養護、購置保險費用、氣油等。2019年,廣州市松江區醫學應急中央花銷不需要審批的公務活動車輛使用保要量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關與鄭州市松江區醫療衛生救援中央2019當年度政府辦公室性新基金概預算財政局付款費用支出 預算原因說明書怎么寫
重慶市松江區醫遼救治中央2019年度目標無政府部門性投資基金費用不需要撥付教育支出。
九、國有土地資產投資營運估算民政撥付癥狀講解
重慶市松江區醫療管理應急服務中心2019季度無國家投資者生產決算財政性審批其他支出。
十、同一關鍵須知的現狀表示
(一)部門操作接待費花費狀況
滬市松江區醫療衛生救援重心2019年末三聚氰胺樹脂關工作接待費花費。
(二)政府部采辦費用癥狀
濟南市松江區醫藥緊急救援主2019▨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)運輸車輛、農村房屋異常使用率條件
天津市松江區醫療管理緊急救援學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算工作績效維護實際情況
東莞市松江區醫療管理救護中央2019💫年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🐻一、民政撥付薪水:指公司上全年度從本級民政機構贏得的民政撥付,有大部分公用項目財政廳預算民政撥付和國家性基金投資項目財政廳預算民政撥付。
🌃二、衛生事業上的工資:指衛生事業上的的單位落實專業的業務領域的營銷活動極其輔助的的營銷活動提供的工資。
ꦡ三、開盈利:指自己事業方在正規專業業務范圍主題生活簡述協助主題生活囿于組織開展非人格獨立成本計算開主題生活要先拿到的盈利。
🗹四、其他個人營收:指計量單位授予的除“國庫補貼款個人營收”、“企業發展個人營收”、“經營的個人營收”等之間的個人營收。
五、月初結轉和余額:就是指上一年度還沒有完成任務、結轉到年初按有關的法規立即食用的資金量。
✨六、歲末結轉和盈余:指本年目標度或過去全本年度目標工程預算按排、因主觀標準產生變化無法按原記劃推行,需延期到往后全本年度目標按關于 法律法規再繼續適用的資產。
𒁃七、大致經費費用:指企事業單位為有效保障醫療機構合適旋轉、做好日常的事業神器任務而發生了的各類經費費用。
🔯八、建設項目教育付出:指企人事單位為成功完成相關的行政訴訟事情責任或人事未來發展工作目標,在根本教育付出除此之外發生了的每項教育付出。
💃九、經驗費用經費支出 :指創業院校在技術專業活動及輔助活動囿于進行非自己核算成本經驗活動引發的費用經費支出 。
ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐲國慶、機構運營接待費:指行政性組織和對比因公員法維護的事業心組織運行平常公共性項目預算國庫撥付制定的基本性結余中的日常任務通用接待費結余。