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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 上架時長:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

南京市松江區靜脈血維護辦公樓室

2019一年度預算

 


目  錄

 

首位局部 蘇州市松江區靜脈血控制企業企業辦公室情況

一、大部分崗位職責

二、醫療機構設有

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、營收收入支出預算總表

二、薪資收入竣工決算表

三、花費預算表

四、國庫捐款薪資收入花費竣工決算總表

五、般公用預算表財政部門捐款費用支出 部門預算表

六、大部分服務性費用財政教育支出付款常見教育支出竣工決算表

七、應該服務性費用不需要撥付“三公”專項經費預算及工商登記操作專項經費預算撥出預算表

八、地方政府性股權基金費用預算民政審批收支結算的時候表

九、凈資產資產負債具體情況報告

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

第二步部位 詞釋意


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、常見行政職能

(一)否則大家免費獻血者的活動推廣、動員會業務;

(二)有擔當本鎮區贈與無償獻血、醫療器械用血、采供血的督促菅理工學作;

(三)進行本管區無償獻血做運行的阻止、相協調和表彰通報獎勱做運行;

(四)承當市轄區診療單位有效、合理合法用血的評價表、督促;

(五)提供臨床研究用血審批權,承擔起有償捐血者簡述婚生子女和直系家人醫療設備用血資金報賬業務。

二、裝置設置

基于綜上所述崗位責任制,天津市市松江區鮮血的管理企業辦事處設1個下設中介機構,屬于:辦公樓室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019一年度薪資性支出部門預算總表

工作單位:千元

收錄

費用支出

大型項目

結算的時候數

頂目

預算數

一、似的服務性工程預算財政支出補貼款收入水平

204.81

一、通常公共信息貼心服務花費

 

二、政府部門性理財產品項目預算民政付款純收入

 

二、外交史撥出

 

三、領導補助款收益

 

三、國防軍事教育支出

 

四、衛生事業年收入

161.14

四、公開防護付出

 

五、經營的收益

 

五、育兒教育付出

 

六、附屬企事業單位上交年收入

 

六、學科的技術花費

 

七、別薪資

 

七、文化課出境游體育競技與影視文化開支

 

 

 

八、當今社會后勤保障和就業創業支出費用

 

 

 

九、衛生防疫健康的撥出

365.95

 

 

十、能效節能減排性支出

 

 

 

十一國慶、村鎮建設社區網站撥出

 

 

 

12、農業和林業水開支

 

 

 

十四、城市交通物流運輸性支出

 

 

 

十四、資源共享堪探的信息等收支

 

 

 

第十五、餐飲業精準快餐業等總支出

 

 

 

第十六、經融開支

 

 

 

十二、幫扶其他沿海地區撥出

 

 

 

十九、生態資源英文海上氣象學等收入支出

 

 

 

黨的十九、房產的保障收入支出

 

 

 

三十五、油糧工程設備與物資的貯備其他支出

 

 

 

二五一、自然災害防治法及急救管理制度其他支出

 

 

 

二十三、別的收支

 

本年度納入自動求和

365.95

上年支出費用自動求和

365.95

用教育事業新基金掩蓋收入支出差額

 

余額配資

 

今年初結轉和余額

991.83

年初結轉和盈余

991.83

總共

1357.78

總結

1357.78


2019年度目標效益預算表

基層單位:萬塊

樓盤

當年度個人收入總計

財政廳撥付薪資收入

上級部門補貼費工資

創業利潤

合作經營收入來源

附帶組織繳納創收

各種薪資

功能分類
科目編碼

會計科目標題

總金額

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

環保營養總支出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共服務安全

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血結構

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年總支出結算的時候表

的單位:萬的大寫

活動

當年度收支總計

大多付出

工程收支

上交國家上級部門收入支出

經營管理花費

對附帶部門補助款收入支出

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

累計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生學安全費用

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公開環境衛生

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血裝置

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年度財政其他支出補貼款使收入其他支出預算總表

計量單位:70萬

收錄

總支出

工作

結算的時候數

新項目

累計

應該公共服務估算財政性付款

區政府性股權基金決算財務補貼款

一、基本上共公決算財政部門付款

204.81 

一、普遍公用提供服務結余

 

 

 

二、區政府性新基金概預算不需要捐款

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、國防軍事開支

 

 

 

 

 

四、公共服務的安全收入支出

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓其他支出

 

 

 

 

 

六、物理學技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化知識文旅體育足球與新傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、社會各界保證和出去上班教育支出

 

 

 

 

 

九、安全衛生良好性支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、發展節能的環保的環保收支

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化居委會花費

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水花費

 

 

 

 

 

十五、客運車輛其他支出

 

 

 

 

 

十四、環境資源探勘問題等撥出

 

 

 

 

 

十四、商業運作服務項目業等支出費用

 

 

 

 

 

16、金融業經費支出

 

 

 

 

 

十八、協助另外位置支出費用

 

 

 

 

 

十九、物種多樣性網絡資源海洋生物氣象臺等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、個人住房保障措施總支出

 

 

 

 

 

二十二、糧油食品防汛物資產出教育支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、自然災害預防及應及經營費用支出

 

 

 

 

 

二12、某個性支出

 

 

 

本年度工資收入累計

204.81 

本年度支出費用累計

 204.81

204.81 

 

年終民政捐款結轉和余額

 

年終民政審批結轉和盈余

 

 

 

一、普通通用決算財政資金撥付

 

 

 

 

 

二、政府機關性股票基金費用財政支出捐款

 

 

 

 

 

總金額

204.81 

合計

 204.81

 204.81

 

 


2019每年通常通用預算財務審批其他支出預算表

組織:千元

產品

合計數

幾乎開支

該項目收入支出

功能鍵分為

課程標識號

科目表公司名稱

210

 

 

衛生間建康總支出

204.81

 

204.81

210

04

 

共同環境衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血學校

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

204.81

 

204.81

 


2019月度一般的通用費用預算國庫補貼款關鍵費用竣工決算表

  方:百萬元

投資項目

自動求和

人數金費

公共經費預算

條件類別

學科識別碼

科目表名稱

301

 

很大打工族薪資員工福利收入支出

 

 

 

301

01

  常規很大打工族薪資

 

 

 

301

02

  津貼國家補貼國家補貼

 

 

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  飯食補貼政策費

 

 

 

301

07

  工作績效很大打工族薪資

 

 

 

301

08

部門行業政府部門最基本養老服務穩定繳納

 

 

 

301

09

專職年金交款

 

 

 

301

10

工人通常醫治商業保險納費

 

 

 

301

11

公務接待員診療補貼政策交費

 

 

 

301

12

其它社會性保證網上繳費

 

 

 

301

13

住宅房北京公積金

 

 

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  其它底薪春節福利開支

 

 

 

302

 

寶貝和工作結余

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管工作服務費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  訓練費

 

 

 

302

17

  公務活動接待工作費

 

 

 

302

18

  用文件費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  上用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  下令讓服務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  因公公務車作業養護費

 

 

 

302

39

  另外的道路交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及扣減管理費

 

 

 

302

99

  任何寶貝和安全服務收支

 

 

 

303

 

對私人和家長的補貼申請書

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助款

 

 

 

303

07

  醫疔費補助款

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

各人農林牧制作補貼款

 

 

 

303

99

  相關對每個人和人家的補貼申請書

 

 

 

310

 

資產投資性教育支出

 

 

 

310

02

  辦公機新購

 

 

 

310

03

  多功能設施折舊費

 

 

 

310

07

  問題wifi網絡及系統租賃費發布

 

 

 

310

13

  因公專用車置辦

 

 

 

310

19

  其它公共交通APP添置

 

 

 

310

21

  出土文物和創意陳列品置辦

 

 

 

310

22

  隱形債務購入

 

 

 

310

99

  相關資金性性支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


2019財務年度尋常公眾估算財務付款“三公”資金投入及機關單位程序運行資金投入撥出部門預算表

方:多萬元

尋常服務性項目預算財政支出撥付“三公”經費預算

市直機關正常運作

費用預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛使用采購及正常運作費

公務活動接待處費

小計

國家公務專車

購置費費

公務接待出行

進行費

估算數

預算數

決算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

概算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019年末政府部門性股票基金項目預算財政資金審批費用支出 結算的時候表

公司的:多萬元

大型項目

加總

最基本支出費用

頂目結余

基本功能分類別

科目必識別碼

科目必公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末基金外債前提表

 

 

金額才企事業單位:上萬元

 

總數量

意義

期初數

月底數

期初數

年尾數

一、財力累計數

——

——

1880.92

1917.05

   (一)傳播資本

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)調整資產投資

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🦩                2.通用性機械(臺/套/輛)

 

 

 

 

♚                     中僅:(1)車量(輛)

 

 

 

 

ও                                 平常公務接待買車

 

 

 

 

𝓡                                 辦案執勤點車輛使用

 

 

 

 

𝐆                                 特種車正規技術資格水平出行

 

 

 

 

🦄                                 其余公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

༺               4.另外固定住資本

——

——

 

 

🍨        減:累加折舊費及減值籌備

——

——

 34.57

35.32

   (三)經常股本投資加盟

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債加盟

——

——

 

 

   (五)在建設網施工

——

——

 

 

   (六)神圣資本

——

——

 

 

🌼        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (七)一些財產

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

573.38

629.26

三、凈凈資產總金額

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、有關滬市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

北京市市𝓰松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、至于上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

年初🐲收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、介紹杭州市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

上年支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、有關于廣州市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

沈陽市🐟松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、關干東莞市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)平常公開工程預算財政局付款撥出竣工決算環境承載力狀態

佛山市🐼松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)似的公用設施預算表國庫付款性支出預算結構的前提

武漢市🎃松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)一半通用預竣工決算財政資金付款經費支出竣工決算到底事情

昆明ꦡ市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1ꦐ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、對於重慶市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

🍎西安市松江區血夜工作管理辦公場所室2019季度無一般來說公共性財政預算預算財政預算撥付基本的總支出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

深圳市松江區血中操作辦工室2019半年度無“三公”專項資金財務補貼款開支。

八、光于佛山市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019第四季度無相關部門性股票基金估算財政資金補貼款收入支出。

九、國有制資本公司生產經營工程預算財政預算審批事情這說明

西安市松江區血細胞維護會議室室2019半年度無國有化資本管理經營者費用財政預算撥付結余。

十、別的非常重要要點的情況闡明

(一)機構加載經費預算費用的情況

成都市松江區血液循環系統安全管理辦公場所室2019年末有機物關運轉接待費花費。

(二)人民政府進貨性支出情況發生

杭州市松江區血經營工作室2019꧂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)該車輛、房特有使用率環境

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算效績安全管理狀態

𓃲上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

𒉰一、國庫審批收入水平:指廠家當全年度從本級國庫相關部門擁有的國庫審批,屬于正常公共性決算國庫審批和政府部性理財產品決算國庫審批。

二、人事性工資:指人事性的單位實施專注行業過程及氧化硅過程達到的工資。

🍎三、運營效益:指行業基層公司的基層公司的在職業保險業務行為舉例說明輔佐行為后開設非獨立的計算成本運營行為確認的效益。四、其它效益:指基層公司的確認的除“財政資金捐款效益”、“行業基層公司的效益”、“運營效益”等外的效益。

五、今年初結轉和余額:意指去年度暫未達到、結轉到當年度按相關聯法規依然選用的周轉金。

♉六、年尾結轉和節余:指上年或此前年概預算安排好、因客觀性具體條件的發生發生了變化不可能按原籌劃全面實施,需延期到今后年按密切相關的規定持續選擇的本金。

七、大體收支費用:指工作上單位為服務系統一般啟動、完畢每天的工作上的任務而時有發生的哪項收支費用。

🎃八、建設項目結余:指標準為結束獨特的行政性本職工作責任或衛生事業發展趨勢對象,在幾乎結余模版發現的各個結余。

ꦬ九、營業費用:指事業政府部門政府部門在專業技術生活形式及助手生活形式外推進非獨立性核算成本營業生活形式進行的費用。

🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌳國慶、機關衛生事業部門工作金費預決算:指行政機關部門和根據因公員法工作管理的衛生事業部門的使用普通公共信息預決算財政廳補貼款籌劃的差不多性教育支出中的生活共用金費預決算性教育支出。

 

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