天津市松江區新橋鎮片區干凈服務的服務公司
2018年中監管部門結算的時候
目 錄
第一個部件 傷害市松江區新橋鎮社區業務核心衛生防疫業務核心簡況
一、通常職責范圍
二、結構制定
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收益費用支出 結算的時候總表
二、薪資收入結算的時候表
三、收支結算的時候表
四、財政部門審批薪資結余結算的時候總表
五、基本公眾概算財政廳撥付結余部門預算表
六、般公共服務預算表財政廳捐款大多收支部門預算表
七、常見公用設施概算國庫撥付“三公”資金及行政單位工作資金付出預算表
八、鎮政府性股票基金成本預算財政性捐款花費結算的時候表
九、財產欠債狀態表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4、部份 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是工作職責
🐼新橋鎮社群安全公共衛生防疫學安全公共衛生防疫學服務項目保障的重心是所集醫藥、防護、保健按摩、康復治療、綠色健康教肓和準備生殖能力培訓為立體式的基層醫院社群安全公共衛生防疫學醫藥安全公共衛生防疫學服務項目保障的中介機構。重心座落在松江區東西部,東鄰閔行區莘莊鎮,重心擔責著新橋鎮的基本性醫藥、共公安全公共衛生防疫學和社群安全公共衛生防疫學安全公共衛生防疫學服務項目保障的工作任務。
二、平臺設計
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個設有醫院,包涵:✤行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018半年度使收入費用支出 結算的時候總表
公司的:萬多
凈收入 |
性支出 |
||
樓盤 |
結算的時候數 |
的項目 |
預算數 |
一、財政局補貼款收益 |
4,594.53 |
一、一般來說共公貼心服務收支 |
|
里面:政府性性債券估算財政預算撥付 |
|
二、國際關系開支 |
|
二、上司補貼申請書薪水 |
559.49 |
三、飲水機收入支出 |
|
三、事業心利潤 |
6,640.62 |
四、公用安全管理撥出 |
|
四、生產經營收入水平 |
|
五、培育收入支出 |
7.62 |
五、附帶廠家上交效益 |
|
六、科學有效技術應用費用 |
|
六、同一使收入 |
770.43 |
七、文化課體育類與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、社會上的保障和就業創業收支 |
533.93 |
|
|
九、醫學衛生情況與計劃表孕育費用 |
11,589.99 |
|
|
十、能效健康其他支出 |
|
|
|
十一國慶、城市區域花費 |
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
13、交通網運輸車支出費用 |
|
|
|
十四、自然資源堪探數據等撥出 |
|
|
|
15場、行業服務業等總支出 |
|
|
|
十五、經融經費支出 |
|
|
|
十六、救助同一東南部撥出 |
|
|
|
十七、土地浮游生物形象等經費支出 |
|
|
|
第十九、房間有保障花費 |
129.59 |
|
|
二十五、糧油加工物資采購保障支出費用 |
|
|
|
二11、其它的性支出 |
|
本年度收益合計數 |
12,565.07 |
上年開支預估合計 |
12,261.13 |
用衛生事業貨幣基金補充收入支出表差額 |
|
節余確定 |
275.65 |
月初結轉和節余 |
202.46 |
年底結轉和節余 |
230.75 |
累計 |
12,767.53 |
總結 |
12,767.53 |
2018半年度收錄竣工決算表
行業:萬多
的項目 |
當年度薪水預估合計 |
民政補貼款營收 |
上家補貼費收入水平 |
工作收入來源 |
經驗收益 |
附屬醫院機關單位上交凈收入 |
同一個人收入 |
||||
功能分類 |
課目英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
培養收入支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
自修及技能培訓 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓收入支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會發展維護和畢業生就業撥出 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務行業部門離養老金 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
人事機構離退休年齡 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
部門參公的單位基礎社區養老金公司納費支出費用 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作標準工作標準職業類型年金繳付費用支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療服務干凈衛生與計劃書生肓性支出 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
基礎整形安全衛生醫療機構 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社群衛生學裝置 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
同一農村基層醫療機購環境衛生機購開支 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
首要公用設施衛生間服務項目 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政機關事業院校院校醫療設備 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
工作部門醫療保健 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
居住房有保障費用支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房創新性支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018第四季度支出費用竣工決算表
企事業單位:十萬
內容 |
當年度付出累計數 |
大體收入支出 |
建設項目收入支出 |
繳納領導經費支出 |
銷售支出費用 |
對附屬醫院企業津貼教育支出 |
||||
功能分類 |
題目公司名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教費用支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
指導及指導 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
教學費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
市場基本保障和就業率經費支出 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業基層單位離退休之 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
人事部門離養老 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政行業人事行業基礎給養老保費付費結余 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關創業單位名稱角色年金繳付結余 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫藥環保與工作計劃生殖性支出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
底層醫疔衛生防疫中介機構 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區網站清潔裝置 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其它基層醫院醫療保障干凈衛生機購收支 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生情況 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
基本的公開干凈衛生服務的 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處工作公司社區醫療 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業政府部門醫治 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
租賃房保障措施費用支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房改變支出費用 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018一年度財政性付款年收入費用支出 部門預算總表
基層單位:多萬元
使收入 |
花費 |
||||
工程項目 |
預算數 |
投資項目 |
加總 |
一樣 公開預決算國庫撥付 |
縣政府性債券成本預算財政部門捐款 |
一、般公眾概算財政部門捐款 |
4,594.53 |
一、一般來說公共信息貼心服務支出費用 |
|
|
|
二、以政府性資金國庫預算國庫審批 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育開支 |
|
|
|
|
|
四、通用安全性其他支出 |
|
|
|
|
|
五、培養教育支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、小學科學技藝撥出 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育教育與媒體費用 |
|
|
|
|
|
八、社會化保證和工作花費 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫療服務安全衛生與項目生二胎其他支出 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、節能減排壞保其他支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社區居委會花費 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
十五、客運裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原探勘信息查詢等收支 |
|
|
|
|
|
十六、商業性服務培訓業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業總支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助一些地段撥出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象預報等總支出 |
|
|
|
|
|
第十九、商品房有效保障性支出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
三十、調味品廢舊物資保障經費支出 |
|
|
|
|
|
二11、的費用支出 |
|
|
|
本年度凈收入累計數 |
4,594.53 |
當年度收入支出累計數 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
今年初財政局撥付結轉和節余 |
|
年底財政性審批結轉和盈余 |
|
|
|
常見公共服務財政性預算財政性撥付 |
|
|
|
|
|
現政府性新基金費用預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4,594.53 |
總額 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018一年度普遍服務性概預算財政資金補貼款費用結算的時候表
院校:萬美金
的項目 |
累計數 |
常見教育支出 |
樓盤經費支出 |
|||
功能鍵劃分 課目商品編號 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
研習及教育培訓 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
技能培訓總支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
生活切實保障和找工作花費 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門工作政府部門離提前退休 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
參公部門離退休之 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機構企事業公司的職業類型年金付費花費 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫學食品衛生與項目養育支出費用 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基礎醫療保健衛生情況系統 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站衛生監督組織 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
其它表層社區醫療情況貸款機構其他支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公用衛生監督 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
大體共公清潔提供服務 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
公房得到保障結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房教育體制改革花費 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
總計 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018月度一樣 公共信息費用財政教育支出補貼款主要教育支出竣工決算表
方:來萬
頂目 |
累計數 |
人士經費支出 |
共用資金 |
||
條件種類 幾個會計科目代碼 |
課目名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資春節福利開支 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
主要員工工資 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
補貼標準補貼標準 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
政府機關教育事業組織基本的頤養天年保險行業費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金納費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
機關人員一般醫遼保險公司繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫療器械補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
另一的社會切實保障交費 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余底薪福利待遇總支出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
菜品和服務于收入支出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理方法管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
用裝修成本費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用工作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些客運加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
相關商品種類和安全服務撥出 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對我們和家長的補貼 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
自己漁業的生產補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
別的小編和小家庭的津貼撥出 |
|
|
|
310 |
|
充分性總支出 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
接待室系統租賃費 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專用型儀器購進 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息平臺絡信息及小軟件折舊費內容更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通費產品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資源性費用 |
|
|
|
累計 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018季度一般來說公共服務項目預算財政廳捐款“三公”資金投入及單位程序運行資金投入收支竣工決算表
企業:萬美金
通常情況服務性成本預算財政廳付款“三公”接待費 |
機關單位程序運行 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公車輛租賃購置費及工作費 |
國家公務接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 添置費 |
國家公務小二租車 開機運行費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018月度政府性性股票基金費用不需要撥付教育支出部門預算表
方:萬
工程 |
總計 |
一般支出費用 |
新項目收入支出 |
|||
能力的分類 考試科目商品代碼 |
專業科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018第四季度股權外債的記錄表 |
||||
|
|
資金方:十萬 |
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|
用戶 |
的價值 |
||
年末數 |
半年度數 |
月初數 |
年底數 |
|
一、股本加總 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)出入資源 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)特定資產投資 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🌳 一般來說國家公務出行 |
|
|
|
|
🐭 城管執法值勤租車 |
|
|
|
|
🦋 特種車專業科技專車 |
|
|
|
|
ꦰ 另外小二租車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
🌠 4.另一個確定財產 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
ꦰ 減:積累固定資產折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長期的加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)待建水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)有形固定資產 |
—— |
—— |
|
77.96 |
ꦛ 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外股本 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈財產自動求和 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于西安市松江區新橋鎮區域環衛功能主2018本年工資付出竣工決算綜合條件闡明
昆明市松江區新橋鎮社區服務質量中間環衛服務質量中間2018ꦉ年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍掛診游客量比本年加劇,消毒產品等公用設施經費支出加劇。
二、有關傷害市松江區新橋鎮街道辦事處衛生間服務項目學校2018全年收入來源預算的情況說明書怎么寫
上年♚收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、至于沈陽市松江區新橋鎮居委衛生管理服務管理中心點2018年中付出預算前提表示
當年度♔支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、相關西安市松江區新橋鎮特別安全安全中心的2018財務年度財務付款工資收入其他支出環境承載力情況證明
昆明市松江區新橋鎮街道清潔衛生保障公司2018🅺年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、對重慶市松江區新橋鎮街道社區衛生保障管理保障心中2018年中正常公共性概預算財政局捐款收入支出部門預算具體情況講解
(一)常見共公費用預算民政補貼款性支出部門預算綜合情況
南京市松江區新橋鎮社區售后服務重點衛生管理售后服務重點2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一般來說公共性不需要預算不需要撥付總支出竣工決算設備構造條件
蘇州市松江區新橋鎮社區干凈衛生干凈衛生服務質量學校2018ജ年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)尋常公益性估算財政廳補貼款總支出預算具體的癥狀
濟南市松江區新橋鎮特別環境衛生服務項目學校2018൩年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🧸、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4ౠ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5♌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6༺、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7♍、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
💛七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政性審批開支竣工決算總體性問題這說明。
杭州市松江區新橋鎮區域衛生情況安全服務心中2018每年無“三公”經費付出財政付出捐款付出。
八、至于昆明市松江區新橋鎮社區環衛環衛服務培訓中間2018全年政府辦公室性資金概算財政部門撥付花費竣工決算條件說明書
🐻東莞市松江區新橋鎮社區業務中心的衛生管理業務中心的2018本年無中央政府性資金成本預算財務補貼款撥出。
九、國家資金自主經營概預算財政局撥付環境情況報告
鄭州市松江區新橋鎮居委環衛保障重心2018年度目標無國有企業基金生意估算民政付款結余。
十、另外的更重要注意事項的狀態原因分析
(一)政府機關執行專項資金支出費用狀況
天津市松江區新橋鎮居委衛生監督產品中2018一年度有機物關程序運行專項資金其他支出。
(二)鎮政府銷售付出狀況
天津市松江區新橋鎮街道環保產品平臺2018𒊎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018🅺年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)機動車、農村房子專項 占狀況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算效績服務管理癥狀
𒐪上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行大型建設項目“先評審員后出入庫”的要求,提高了大型建設項目資金表編制數質理;全階段工作績效操作進行事情:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
🧸一、財務部門廳局性審批收錄:指公司的年初度從本級財務部門廳局性科室拿得的財務部門廳局性審批,涉及大部分公共信息項目預決算財務部門廳局性審批和市政府性新基金項目預決算財務部門廳局性審批。
𓆏二、教育事業上的盈利來源:指教育事業上的政府部門深入開展技術專業項目行為下列不屬于輔佐行為提供的盈利來源。其主要是:社區醫療盈利來源、公共服務干凈衛生盈利來源等。
🉐三、生產營收:指事業有成單位名稱在的專業銷售項目舉例引導項目認知能力深入推進非獨立自主選擇生產項目拿得的營收。
𓆏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和節余:就是指去年度暫不完整、結轉到年初按關以歸定再繼續食用的經濟。
🐷六、年尾結轉和盈余:指本季度度或一年前季度成本預算準備、因從客觀水平形成變幻就沒有辦法按原預計制定一個,需網絡延遲到未來的日子里季度按管于規定依然運用的專項資金。
🧔七、常見性支出費用:指政府部門為服務保障系統很正常持續運行、達到日常化工做世界任務而的發生的每一項性支出費用。
八、品牌付出:指政府部門為做完獨特的行政機關業務任何或創業提升目標值,在基礎付出后情況的每項付出。
▨九、開費用性支出 :指行業行業在靠譜營銷行動及配套營銷行動本身大力開展非自己核算成本開營銷行動會發生的費用性支出 。
ꦍ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐈國慶、機關行業行駛預備費:指行政性行業和基準因公員法標準化管理的衛生事業行業使用的常見公眾項目預算財政廳撥付配備的主要結余費用中的平時的公共預備費結余費用。