滬市松江區小南通鎮平臺衛生管理服務管理平臺
2018第四季度監管部門預算
目 錄
1部件 杭州市市松江區小常州鎮特別環境衛生產品中心的概貌
一、最主要職能作用
二、監管部門部門預算廠家包括
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、純收入結余預算總表
二、收益竣工決算表
三、撥出竣工決算表
四、財政性支出付款營收性支出預算總表
五、基本上公眾項目預算財政局撥付付出部門預算表
六、通常情況下公共信息概預算財政局補貼款基本上費用竣工決算表
七、應該共公概預算財政廳審批“三公”資金及機構加載資金收入支出部門預算表
八、政府辦公室性母基金費用預算財政預算捐款教育支出竣工決算表
九、資產投資欠債問題表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4部位 專有名詞定義
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵職責
꧑傷害市松江區小南通鎮平臺穩定情況提供保障的公司是區穩定情況穩定理事會會下的1家基層黨組織醫疔保障平臺,擔責小南通區域各位顧客顧客主要醫疔保障提供保障的及通用穩定情況提供保障的。
二、醫療機構制定
ཧ會按照這些崗位責任,深圳市松江區小常州鎮街道社區工作管理工作中心點設9個含有平臺,收錄:通用清潔科、醫療保健治愈部、接待室室、短信科、錢財科、生活后勤有效保障科、玉昆清潔服務性管理站、沖積平原清潔服務性管理站、港豐學校清潔室。
🎉第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018年中薪資性支出部門預算總表
工作單位:余萬元
收益 |
開支 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、民政補貼款個人收入 |
3,337.02 |
一、尋常公共性功能費用支出 |
|
里面:縣政府性理財產品費用財政性補貼款 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
二、領導補助費營收 |
460.13 |
三、國家安全費用支出 |
|
三、工作薪水 |
3,812.02 |
四、服務性安全可靠性支出 |
|
四、生產使收入 |
|
五、培養付出 |
|
五、其他公司的繳納個人收入 |
|
六、合理技術應用其他支出 |
|
六、各種純收入 |
324.96 |
七、人文體育用品與傳煤支出費用 |
|
|
|
八、生活確保和工作其他支出 |
307.73 |
|
|
九、醫遼環保與打算發育總支出 |
7,377.99 |
|
|
十、綠色建筑壞保收入支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村社區居委會結余 |
|
|
|
十三、農業水結余 |
|
|
|
13、交行配送撥出 |
|
|
|
十四、影視資源地質勘察產品信息等總支出 |
|
|
|
第十五、商業樓貼心快餐業等其他支出 |
|
|
|
十五、金融經濟費用支出 |
|
|
|
十二、幫扶一些位置性支出 |
|
|
|
二十、國土局海洋生物氣象條件等總支出 |
|
|
|
19、房間得到保障支出費用 |
96.49 |
|
|
2、糧油加工工程物資保障總支出 |
|
|
|
二十一國慶、許多性支出 |
|
年初創收總計 |
7,934.13 |
當年度費用支出 合計數 |
7,782.21 |
用教育事業股權基金確定結余差額 |
|
盈余合理安排 |
151.31 |
本年結轉和盈余 |
176.66 |
年初結轉和盈余 |
177.27 |
總額 |
8,110.79 |
總結 |
8,110.79 |
2018本年度盈利結算的時候表
方:來萬
工程 |
年初年收入總金額 |
民政審批創收 |
上一級經濟補貼盈利 |
自己事業年收入 |
運作收益 |
附設機關單位繳納薪資收入 |
其它的收入水平 |
|||
實用功能種類 |
會計分類公司名稱 |
|||||||||
管理費用商品代碼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7,934.13 |
3,337.02 |
460.13 |
3,812.02 |
0.00 |
0.00 |
324.96 |
208 |
|
|
社交切實保障和工作總支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業有成政府部門離養老金 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業方離離休 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業心基層單位事業心基層單位通常頤養天年人壽保險手機繳費開支 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業發展工作單位職業選擇年金付費性支出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥清潔衛生與規劃生小孩性支出 |
7,529.91 |
2,932.80 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
|
群眾整形衛生管理平臺 |
6,789.46 |
2,192.35 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
01 |
省份社區網站衛生管理組織機構 |
6,781.28 |
2,184.17 |
460.13 |
3,812.02 |
|
|
324.96 |
210 |
03 |
99 |
別的基層黨組織醫療器械安全衛生醫院總支出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生管理 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公共性環保服務 |
653.03 |
653.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業發展公司的醫療衛生 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
教育事業機關單位整形 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房安全保障花費 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革方案經費支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
|
2018財政年度性支出竣工決算表
行業:萬余元
的項目 |
上年教育支出總金額 |
幾乎經費支出 |
投資項目付出 |
上交上司經費支出 |
運作性支出 |
對附設單位名稱津貼其他支出 |
|||
功能鍵等級分類 |
考試科目名字 |
||||||||
會計科目商品編碼 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7,782.21 |
6,846.40 |
935.81 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社會化確保和學生就業收支 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業機關單位離退居二線 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離退職 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關院校衛生事業院校大體養老服務保險行業手機繳費撥出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業有成基層單位事業有成基層單位職業化年金繳付撥出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔清潔衛生與進度表生肓撥出 |
7,377.99 |
6,442.18 |
935.81 |
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫用衛生監督組織 |
6,637.54 |
5,741.66 |
895.88 |
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道清潔衛生學校 |
6,629.36 |
5,741.66 |
887.70 |
|
|
|
210 |
03 |
99 |
另一基本醫治環境衛生組織機構花費 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵服務質量性清潔服務質量 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企事業廠家醫療保障 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的基層單位醫療器械 |
87.42 |
87.42 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了性支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房創新結余 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房公積金貸款 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
|
2018本年財政局捐款使收入撥出部門預算總表
機構:億元
效益 |
其他支出 |
||||
大型項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
合計數 |
基本公益性費用預算財政性捐款 |
縣政府性債卷預決算國庫付款 |
一、通常情況下共公概算財政資金補貼款 |
3,337.02 |
一、通常情況下公用保障撥出 |
|
|
|
二、國家性債券費用預算財政資金撥付 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、民防支出費用 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全管理性支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓撥出 |
|
|
|
|
|
六、專業高技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育競技與文化傳播收支 |
|
|
|
|
|
八、社會的保障措施和就業形勢教育支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
|
九、整形食品衛生與計劃怎么寫養育教育支出 |
2,932.80 |
2,932.80 |
|
|
|
十、發展節能生態環保生態環保收入支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉街道辦性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線公路運輸其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文堪探資料等收支 |
|
|
|
|
|
第十三、金融業服務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、財務費用 |
|
|
|
|
|
十二、救助同一東南部費用 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源深海氣象觀測等花費 |
|
|
|
|
|
第十九、房間基本保障撥出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
|
二十五、調味品物質儲備量支出費用 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些費用 |
|
|
|
本年度納入合計數 |
3,337.02 |
當年度費用支出 累計數 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
今年初財政部門審批結轉和節余 |
|
年底財政支出補貼款結轉和余額 |
|
|
|
正常公用預決算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
ꦓ 市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要審批 |
|
|
|
|
|
累計 |
3,337.02 |
合計 |
3,337.02 |
3,337.02 |
|
2018全年普通公眾費用預算財務審批總支出部門預算表
廠家:萬余元
產品 |
合計數 |
常見支出費用 |
工程項目總支出 |
|
|||
的功能等級分類 |
會計科目名字 |
|
|||||
管理費用標識號 |
|
||||||
類 |
款 |
項 |
|
||||
208 |
|
|
社會上切實保障和就業形勢收入支出 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業性方離退體 |
307.73 |
307.73 |
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離辭職 |
9.73 |
9.73 |
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業發展計量單位企業發展計量單位最基本關于養老地產養老安全交款教育支出 |
184.05 |
184.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業公司職業類型年金納費費用支出 |
113.95 |
113.95 |
|
|
210 |
|
|
醫療管理環衛與計劃表生孕花費 |
2,932.80 |
2,426.49 |
506.31 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保障衛生監督公司 |
2,192.35 |
1,725.97 |
466.38 |
|
210 |
03 |
01 |
省會城市社群干凈單位 |
2,184.17 |
1,725.97 |
458.20 |
|
210 |
03 |
99 |
一些表層醫院衛生監督結構性支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
210 |
04 |
|
公開公共衛生服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
04 |
08 |
常規公共售后服務清潔衛生售后服務 |
653.03 |
613.10 |
39.93 |
|
210 |
11 |
|
行政性自己事業組織治療 |
87.42 |
87.42 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的標準醫遼 |
87.42 |
87.42 |
|
|
221 |
|
|
租賃房得到保障開支 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
|
商品房改變性支出 |
96.49 |
96.49 |
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
|
累計 |
3,337.02 |
2,830.71 |
506.31 |
|
2018年通常情況公用設施估算財政性支出付款核心性支出預算表
組織:萬美金
好項目 |
自動求和 |
人士專項資金 |
通用專項經費 |
||
經濟社會分為 |
課程和科目品牌 |
||||
學科項目編碼 |
|||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資最新福利經費支出 |
2,699.82 |
2,699.82 |
|
301 |
01 |
主要薪資 |
339.79 |
339.79 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
203.35 |
203.35 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食經濟補貼費 |
3.47 |
3.47 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
1,146.69 |
1,146.69 |
|
301 |
08 |
機構行業機構核心醫養保費費 |
184.05 |
184.05 |
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
113.95 |
113.95 |
|
301 |
10 |
教職工常規醫遼安全交費 |
87.42 |
87.42 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療機構補貼金納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會中安全保障付費 |
38.59 |
38.59 |
|
301 |
13 |
居住房社保公積金 |
96.49 |
96.49 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關待遇副利總支出 |
486.02 |
486.02 |
|
302 |
|
商品銷售和服務培訓撥出 |
123.03 |
|
123.03 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
印上費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理服務保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
供應費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業村料費 |
104.00 |
|
104.00 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
17.94 |
|
17.94 |
302 |
31 |
因公車輛租賃加載維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通配套收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個進口商品和功能花費 |
1.09 |
|
1.09 |
303 |
|
對個人賬戶和家里的補助費 |
7.86 |
7.86 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.93 |
6.93 |
|
303 |
05 |
生存補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
個水產業生育補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其余人家庭關系式的津貼經費支出 |
0.93 |
0.93 |
|
310 |
|
股權投資性其他支出 |
|
|
|
310 |
02 |
工作機械租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型機采購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息手機網絡及電腦軟件置辦更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
其余交通線APP購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無型資源購進 |
|
|
|
310 |
99 |
相關股權投資性開支 |
|
|
|
加總 |
2,830.71 |
2,707.68 |
123.03 |
2018月度一樣 公益性成本預算不需要審批“三公”資金投入及市直機關啟動資金投入總支出部門預算表
單位名稱:萬元左右
平常公用設施工程預算國庫撥付“三公”經費預算 |
政府機關自動運行 費用部門預算數 |
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總計 |
因公回國 (境)費 |
因公公務車購進及運動費 |
因公接受費 |
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小計 |
公務接待買車 購置費費 |
公務活動車輛租賃 運轉費 |
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預算表數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年鎮政府性母基金結算的時候民政補貼款性支出結算的時候表
基層單位:百萬元
建設項目 |
預估合計 |
差不多其他支出 |
大型項目付出 |
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功能模塊進行分類 學科商品代碼 |
科目必分類 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
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2018一年度股本債務現狀表 |
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合同額機構:十萬 |
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需求量 |
交換價值 |
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期初數 |
月底數 |
今年初數 |
年初數 |
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一、股權加總 |
—— |
—— |
4,141.50 |
4,567.07 |
(一)游動資金 |
—— |
—— |
1,736.96 |
1,816.12 |
(二)緊固股權 |
—— |
—— |
2,367.09 |
2,655.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,815.00 |
5,815.00 |
615.49 |
615.49 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
꧋ 基本公務接待出行 |
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𝄹 執法監督值勤買車 |
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☂ 特類專注的技術私車 |
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💝 其余專車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
359.10 |
🔴 4.同一比較固定股權 |
—— |
—— |
1,556.66 |
1,665.98 |
✃ 減:當年度攤銷及減值的準備 |
—— |
—— |
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(三)長期性的投資加盟 |
—— |
—— |
|
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(四)修建中工程建筑 |
—— |
—— |
|
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(五)隱約股本 |
—— |
—— |
37.45 |
95.04 |
ဣ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
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(六)某些房產 |
—— |
—— |
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二、負債率累計 |
—— |
—— |
926.57 |
843.54 |
三、凈基金總金額 |
—— |
—— |
3,214.93 |
3,723.53 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與蘇州市松江區小無錫鎮街道環保服務培訓核心2018年中收入來源花費竣工決算總體經濟前提說明怎么寫
深圳市松江區小上海鎮街道環保業務中心局2018ಞ年度收入總計為8,110.79萬元、支出總計為8,110.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加795.83萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院費累計額實際效果使用床日比前年加大,放射性藥品等公用設施事業費加大。
二、關干深圳市松江區小南通鎮街道衛生間功能平臺2018第四季度盈利部門預算事情說
年初♕收入合計7,934.13萬元,其中:財政撥款收入3,337.02萬元,占42.06%;事業收入3,812.02萬元,占48.04%;上級補助收入460.13萬元,占5.80%;其他收入324.96萬元,占4.10% 。
三、關與沈陽市松江區小上海鎮社區醫療間衛生間服務重心2018年末其他支出結算的時候具體情況代表
上年🌜支出合計7,782.21萬元,其中:基本支出6,846.40萬元,占87.98%;項目支出935.81萬元,占12.02% 。
四、并于杭州市松江區小昆山市鎮街道辦衛生監督服務于中心站2018年度目標財政預算捐款利潤費用支出 總體設計問題說
鄭州市松江區小常州鎮街道辦事處健康服務性核心2018ﷺ年度財政撥款收支總決算3,337.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加297.02萬元,增長9.77%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、光于西安市松江區小常州鎮特別干凈衛生功能公司2018當年度似的共公費用不需要補貼款費用部門預算情形解釋
(一)正常共公概算財政部門補貼款結余結算的時候總體設計狀態
天津市松江區小蘇州鎮社區功能公司公共衛生功能公司2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,占本年支出合計的42.88%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加297.02萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)一半公眾財政資金預算財政資金付款付出預算組成部分事情
鄭州市松江區小南通鎮街道環境衛生產品管理中心2018ౠ年度一般公共預算財政撥款支出3,337.02萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)307.73萬元,占9.22%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,932.80萬元,占87.89%;住房保障支出(類)96.49萬元,占2.89% 。
(三)大部分公共信息預預算財務捐款開支預算實際的環境
武漢市松江區小昆山市鎮居委會安全安全服務咨詢中心2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,046.66萬元,支出決算為3,337.02萬元,完成年初預算的109.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為19.24萬元,支出決算為9.73萬元,完成年初預算的50.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🌠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為179.59萬元,支出決算為184.05萬元,完成年初預算的102.48%。決算數大于預算數的主要原因:基本養老保險繳費增加。
3♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為112.57萬元,支出決算為113.95萬元,完成年初預算的101.23%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4𓃲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1,937.64萬元,支出決算為2,184.17萬元,完成年初預算的112.72%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
5ꦡ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
6𒈔、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為613.82萬元,支出決算為653.03萬元,完成年初預算的106.39%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排18年基本公共衛生中央專項,基本公共衛生中央補助經費等。
7🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為85.30萬元,支出決算為87.42萬元,完成年初預算的102.49%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
8🍬、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為98.50萬元,支出決算為96.49萬元,完成年初預算的97.96%。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、光于佛山市松江區小南通鎮街道食品衛生功能平臺2018季度常見公用設施項目預算財政性撥付基本上經費支出竣工決算具體情況講解
佛山市松江區小南通鎮社區服務于間衛生間服務于重點2018🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出2,830.71萬元,包括人員經費2,707.68萬元,公用經費123.03萬元。基本支出中:
1ꦍ、工資福利支出2,699.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出123.03萬元,主要用于:專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出7.86萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。
𝐆七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政資金捐款其他支出部門預算總體布局問題原因分析。
廣州市松江區小上海鎮街道衛生學服務于中間2018🃏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因ꦏ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用;公務接待費一般公共預算財政經費未安排。
2018年度三公經費財政撥款支出決算數與2017年度相等。
(二)“三公”預備費財政廳付款撥出竣工決算具體實施原因說明書。
北京市松江區小常州鎮小區環境衛生業務心中2018財政部門年度無“三公”經費預算財政部門捐款撥出。
八、光于成都市松江區小蘇州鎮社區網站環衛服務質量公司2018第四季度現政府性私募基金部門預算國庫撥付費用支出 部門預算條件解釋
北京市松江區小無錫鎮街道辦環衛工作中心站2018一年度無以政府性資金估算財政資金付款其他支出。
九、國有企業金融資本運營概預算不需要撥付實際情況反映
🌼杭州市松江區小蘇州鎮社區網站清潔服務于中心的2018年度目標無公有充分開預算表財政預算付款支出費用。
十、別重要性事情的情形表示
(一)國家機關使用事業費收支條件
重慶市松江區小常州鎮社區居委會環境衛生功能中央2018當年度硅化物關啟動資金投入付出。
(二)國家購進其他支出情況
杭州市松江區小蘇州鎮特別清潔衛生服務質量中間2018💞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為682.39萬元,其中:貨物采購金額240.75萬元、工程采購金額25.53萬元、服務采購金額416.11萬元。
(三)該車輛、農村房屋特色占用率情況下
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算工作績效工作管理現狀
🍎上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額516.85萬元。
第四部分 名詞解釋
𝔍一、民政廳部門性廳審批收入來源:指公司的本年中度從本級民政廳部門性廳行政部門獲得的民政廳部門性廳審批,比如普遍公用設施費用費用民政廳部門性廳審批和人民政府性股票基金費用費用民政廳部門性廳審批。
𓄧二、創業營收:指創業計量單位進行技術業務員游戲活動內容名詞解釋助手游戲活動內容授予的營收。基本是:醫治營收、共公衛生管理營收等。
𒅌三、合作運作創收:指企事業公司的在工程專業行業行動下列不屬于外掛行動以外展開非獨立空間統計合作運作行動拿得的創收。
🍸四、其他的營收:指政府部門得到的除“民政付款營收”、“衛生情況事業營收”、“企業經營營收”等意外的營收。主要是:有價預苗營收、共同衛生情況體驗營收等。
五、期初結轉和盈余:意指上一年度未能完成任務、結轉到本年度按有關于標準規定接著施用的金額。
💛六、歲末結轉和節余:指年初度或之前年項目預算讓、因客觀事實經濟條件會發生發展不可能按原策劃落實,需遲緩到后后年按密切相關的規定仍然在使用的經濟。
七、首要費用:指機關單位為擔保學校沒問題行駛、到位臺賬工作中成就而有的每項費用。
𓄧八、該項目費用經費總支出 :指部門為進行某些的行政管理操作釣魚任務或事業性壯大制定目標,在關鍵費用經費總支出 外面形成的每一項費用經費總支出 。
꧋九、生產收支:指事業發展公司的在技術專業活躍及氧化硅活躍囿于開發非獨立空間成本計算生產活躍再次發生的收支。
ཧ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝔉十一國慶、部門選擇資金投入:指政府部門企事業政府部門和符合因公員法服務管理的事業企事業政府部門選擇通常情況下公共信息費用財政性撥付設置的基本上性費用支出 中的定期公供資金投入性費用支出 。