蘇州市松江區岳陽社群社群健康服務管理咨詢中心
2019第四季度竣工決算
目 錄
第二那部分 深圳市松江區岳陽城市片區安全衛生服務保障重心簡介
一、注意職責范圍
二、構造設定
第二部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入來源總支出部門預算總表
二、盈利部門預算表
三、開支預算表
四、財政資金撥付營收其他支出預算總表
五、一般的公共性工程預算財政部門付款收支結算的時候表
六、般服務性概預算財務付款基本上性支出結算的時候表
七、一樣 公共性預部門預算財務付款“三公”資金及國家機關工作資金撥出部門預算表
八、區政府性貨幣基金國庫預算國庫付款支出費用竣工決算表
九、資產投資過負債的條件表
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七部門 代詞釋疑
第一部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心概況
一、基本管理職能
𒊎沈陽市松江區岳陽街區小區環境環保業務平臺是區衛健委下的屬于一家基層黨組織醫院產品的裝置,履行岳陽地更多各族人民職工群眾基本上醫院產品的業務及公共性環境環保業務。
二、醫院快速設置
𓆉通過以上崗位責任制,成都市松江區岳陽街區街道安全衛生提供服務公司站設4個增設培訓機構,涵蓋:辦公室、金融科、醫教科、防治中醫保健科。
第二部分 岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年利潤撥出部門預算總表
廠家:億元
薪水 |
撥出 |
||
該項目 |
部門預算數 |
業務 |
部門預算數 |
一、一樣 公眾項目預算財務撥付納入 |
4011.93 |
一、一樣 公開保障費用 |
|
二、政府辦公室性股權基金費用財政性補貼款薪資收入 |
|
二、外交政策總支出 |
|
三、上司補助金薪水 |
|
三、國防安全經費支出 |
|
四、事業性薪資收入 |
8542.91 |
四、公共信息人身安全教育支出 |
|
五、運作凈收入 |
|
五、培訓收支 |
|
六、所屬部門繳納薪水 |
|
六、科學研究技木教育支出 |
|
七、另外利潤 |
38.43 |
七、學歷旅遊球場與媒體開支 |
|
|
|
八、當今社會安全保障和就業機會教育支出 |
657.06 |
|
|
九、衛生監督身體健康支出費用 |
11597.24 |
|
|
十、優質優質總支出 |
|
|
|
11、城鄉經濟社區服務站經費支出 |
|
|
|
12、農業和林業水其他支出 |
|
|
|
十五、客運運輸管理收支 |
|
|
|
十四、自然資源堪探短信等花費 |
|
|
|
二十、商業圈服務于業等性支出 |
|
|
|
第十六、金融資本支出費用 |
|
|
|
二十七、捐助相關地域撥出 |
|
|
|
十七、清新資源共享淺海氣象預報等開支 |
|
|
|
第十九、自建房擔保花費 |
170.21 |
|
|
20、油糧物品存量教育支出 |
|
|
|
二十一國慶、災情治理及應急方案安全管理費用 |
|
|
|
二12、另外的撥出 |
|
上年營收加總 |
12593.27 |
當年度費用支出 累計數 |
12424.51 |
用視野債卷確定結余差額 |
|
盈余左右 |
131.76 |
期初結轉和余額 |
38.05 |
年終結轉和余額 |
75.05 |
總結 |
12631.32 |
總結 |
12631.32 |
2019月度工資竣工決算表
機構:來萬
品牌 |
當年度純收入自動求和 |
財政預算付款效益 |
上家補貼金個人收入 |
衛生事業薪水 |
開創收 |
所屬組織上交納入 |
別收入來源 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12593.27 |
4011.93 |
|
8542.91 |
|
|
38.43 |
|
208 |
|
|
社會上安全保障和就業機會教育支出 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門企業發展機構離養老金 |
657.06 |
237.16 |
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業企業離退體 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政工作單位自己事業工作單位基本性健康養老商業保險繳納開支 |
419.90 |
|
|
419.90 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門企事業行業職業角色年金手機繳費開支 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理安全收支 |
11766.00 |
3757.71 |
|
7969.86 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫疔安全組織 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
03 |
01 |
市政居委衛生間培訓機構 |
10529.19 |
2728.72 |
|
7762.04 |
|
|
38.43 |
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用設施清潔服務管理 |
1009.08 |
1009.08 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的組織治療 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業行業醫療服務 |
227.73 |
19.91 |
|
207.82 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保障機制教育支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革其他支出 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
170.21 |
17.06 |
|
153.15 |
|
|
|
2019半年度開支部門預算表
企業單位:來萬
項目 |
上年開支合計數 |
基礎收支 |
品牌費用支出 |
繳納上級部門教育支出 |
生產經營撥出 |
對附屬醫院工作單位補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
12424.51 |
11878.97 |
545.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
發展基本保障和就業前景撥出 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理視野行業離離休 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業企行政單位離養老金 |
45.36 |
45.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企人事組織人事組織常見頤養人壽保險繳納收支 |
419.90 |
419.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業標準專業年金手機繳費總支出 |
191.80 |
191.80 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全身體健康花費 |
11597.24 |
11051.70 |
545.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療保障衛生監督醫院 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方街道辦衛生情況組織機構 |
10360.43 |
9872.49 |
487.94 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息清潔衛生 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的公共的服務安全衛生的服務 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業發展基層單位醫療保障 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成標準醫疔 |
227.73 |
227.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房擔保支出費用 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房體制改革收入支出 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
170.21 |
170.21 |
|
|
|
|
2019當年度財政預算審批營收經費支出預算總表
標準:十萬
收入來源 |
支出費用 |
||||
樓盤 |
預算數 |
項目流程 |
合計數 |
一般的公用工程預算國庫撥付 |
鎮政府性理財產品財務預算財務付款 |
一、般公開費用預算財政部門捐款 |
4011.93 |
一、通常情況下公共信息業務撥出 |
|
|
|
二、鎮政府性母基金概預算財政預算付款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、防御費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護費用 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓總支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學技術結余 |
|
|
|
|
|
七、藝術出境游體育運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場得到保障和自主創業付出 |
237.16 |
237.16 |
|
|
|
九、清潔衛生安全總支出 |
3757.71 |
3757.71 |
|
|
|
十、節能減排環境保護費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鎮居委總支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通費公路運輸結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查信息查詢等費用 |
|
|
|
|
|
十四、企業服務性業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、捐助一些東北部花費 |
|
|
|
|
|
二十、很自然資源浮游生物氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、個人住房切實保障收支 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
20、油糧武器裝備儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、災情防止及應急救援菅理其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、任何經費支出 |
|
|
|
當年度純收入加總 |
4011.93 |
上年花費自動求和 |
4011.93 |
4011.93 |
|
年末民政補貼款結轉和節余 |
|
年尾不需要捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、似的公共信息費用財政性審批 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性資金工程預算民政審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
4011.93 |
累計 |
4011.93 |
4011.93 |
|
2019全年基本共同費用財政撥出捐款撥出結算的時候表
的單位:余萬元
該項目 |
加總 |
大體開支 |
產品開支 |
|||
系統種類 學科商品編號 |
課程分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場保駕護航和自主創業收支 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
|
行政處事業心公司離退居二線 |
237.16 |
237.16 |
|
208 |
05 |
02 |
人事政府部門離辭職 |
45.36 |
45.36 |
|
208 |
05 |
06 |
機關工作院校工作院校就業年金交費開支 |
191.80 |
191.80 |
|
210 |
|
|
食品衛生更健康花費 |
3757.71 |
3557.53 |
200.18 |
210 |
03 |
|
基層組織醫療服務衛生情況醫療機構 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
03 |
01 |
都市社區居委會干凈衛生裝置 |
2728.72 |
2586.14 |
142.58 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
04 |
08 |
核心共同衛生學服務管理 |
1009.08 |
951.48 |
57.60 |
210 |
11 |
|
行政管理企業政府部門醫疔 |
19.91 |
19.91 |
|
210 |
11 |
02 |
企業計量單位整形 |
19.91 |
19.91 |
|
221 |
|
|
房產服務經費支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革的實質其他支出 |
17.06 |
17.06 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
4011.93 |
3811.75 |
200.18 |
2019全年度一樣 公共性工程預算財政部門捐款根本費用結算的時候表
組織:余萬元
活動 |
累計 |
專業人員勞務費 |
通用經費預算 |
||
資金幾大類 學科編號規則 |
課程分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利金付出 |
3499.95 |
3499.95 |
|
301 |
01 |
最基本工資收入 |
547.52 |
547.52 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
278.85 |
278.85 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
0.84 |
0.84 |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
2092.12 |
2092.12 |
|
301 |
08 |
危險機關企事業方大多給個人養老保險行業付費 |
|
|
|
301 |
09 |
職業化年金繳納費用 |
191.80 |
191.80 |
|
301 |
10 |
勞務派遣人員基本的醫療服務保險服務繳納費用 |
19.91 |
19.91 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療保障補貼金交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會化有保障激費 |
|
|
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
17.06 |
17.06 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
|
|
|
301 |
99 |
各種公司會員福利其他支出 |
351.85 |
351.85 |
|
302 |
|
品牌和業務總支出 |
287.83 |
|
287.83 |
302 |
01 |
辦公室費 |
0.46 |
|
0.46 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.82 |
|
0.82 |
302 |
06 |
水電費 |
21.03 |
|
21.03 |
302 |
07 |
電力費 |
6.55 |
|
6.55 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業工作保管費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
2.24 |
|
2.24 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
開會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用料費 |
206.52 |
|
206.52 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務范圍費 |
0.20 |
|
0.2 |
302 |
28 |
企業工會資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
39.92 |
|
39.92 |
302 |
31 |
因公小二租車作業檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外學費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他的物品和貼心服務花費 |
4.31 |
|
4.31 |
303 |
|
對我什么是家庭式的經濟補貼 |
23.62 |
23.62 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
19.10 |
19.10 |
|
303 |
05 |
日子補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編農林牧產量國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對自己和教育生活的津貼 |
4.52 |
4.52 |
|
310 |
|
股權投資性性支出 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室的設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
特用機 購買 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
07 |
相關信息微信網絡及小軟件購置費游戲更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動用車的新購 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通配套產品購進 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和成列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資產投資租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
別的基金性經費支出 |
|
|
|
自動求和 |
3811.75 |
3523.57 |
288.18 |
2019年基本上公用財政局預算財政局付款“三公”預備費及機構程序運行預備費教育支出部門預算表
廠家:萬塊
一樣公眾概預算不需要補貼款“三公”預備費 |
部門使用 勞務費結算的時候數 |
|||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務專用車新購及執行費 |
因公接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待買車 購進費 |
國家公務使用車 程序運行費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019第四季度當地政府性母基金結算的時候民政付款花費結算的時候表
組織:百萬元
內容 |
總金額 |
通常總支出 |
產品開支 |
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工作分為 考試科目項目編碼 |
專業科目名號 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末固定資產欠債事情表 |
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大額企事業單位:萬美元 |
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數目 |
作用 |
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本年數 |
年終數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、股權加總 |
—— |
—— |
5321.12 |
5432.48 |
(一)外溢資金 |
—— |
—— |
3753.30 |
3717.81 |
(二)穩固資金 |
—— |
—— |
3240.41 |
3530.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
6431 |
6431 |
1357.00 |
1357.00 |
෴ 2.通用的設備(臺/套/輛) |
794 |
877 |
503.83 |
537.33 |
♐ 當中:(1)運輸車輛(輛) |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
ꦺ 大部分公務活動專車 |
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ಌ 執法監督巡邏車輛 |
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🐼 特類靠譜方法租車 |
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▨ 另一車輛租賃 |
1 |
1 |
16.75 |
16.75 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
594 |
1313.80 |
1568.30 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.20 |
358.40 |
๊ 4.其他的緊固資金 |
—— |
—— |
65.78 |
67.54 |
🎃 減:累記折舊率及減值工作 |
—— |
—— |
1753.80 |
1955.84 |
(三)暫時股本創業 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性公司債券投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建工程建設 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的債務 |
—— |
—— |
103.38 |
179.88 |
💙 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
22.17 |
39.54 |
(七)其它的凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率預估合計 |
—— |
—— |
1068.87 |
897.71 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
4252.25 |
4534.77 |
第三部分 上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于滬市松江區岳陽社群居委會社群衛生管理服務于管理中心2019年末使收入開支部門預算總體性狀態就說明
鄭州市松江區岳陽街邊區域清潔衛生提供服務主2019🦄年度收入總計為12631.32萬元、支出總計為12631.32元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1061.66萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。
二、對于北京市松江區岳陽居委會區域清潔服務項目機構2019年效益結算的時候條件闡明
年初ౠ收入合計12593.27萬元,其中:財政撥款收入4011.93萬元,占31.86%;事業收入8541.91萬元,占67.83%;其他收入38.43萬元,占0.31%。
三、更多天津市松江區岳陽街區區域衛生管理服務的重心2019一年度費用部門預算的情況闡述
上年❀支出合計12424.51萬元,其中:基本支出11878.97萬元,占95.61%;項目支出545.54萬元,占4.39%。
四、對南京市松江區岳陽街道街道辦事處街道辦事處清潔衛生的服務部局2019季度財政部門付款利潤性支出總體布局情形講解
重慶市松江區岳陽銜道社區居委會干凈服務于中央2019🐻年度財政撥款收支總決算4011.93萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
五、關羽成都市松江區岳陽街道辦事處街道辦事處衛生防疫的服務公司2019月度尋常公益性估算財政廳審批性支出預算實際情況說明
(一)一樣 通用項目預算不需要撥付其他支出竣工決算整體的情況
南京市松江區岳陽居委會社區的服務核心環衛的服務核心2019ꦜ年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,占本年支出合計的32.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加763.09萬元,增長23.48%。主要原因:機關事業單位職業年金繳費191.8萬元2019年由財政撥款列支,績效工資2019年增加。
(二)尋常公用設施部門預算財政局撥付開支部門預算機構現狀
重慶市松江區岳陽街社區網站衛生監督工作中2019🐠年度一般公共預算財政撥款支出4011.93萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)237.16萬元,占5.91%;衛生健康支出(類)3757.71萬元,占93.66%;住房保障支出(類)17.06萬元,占0.43%。
(三)一般的共同費用預算財政廳撥付收支結算的時候具體實施現象
廣州市松江區岳陽城市平臺衛生情況服務性中心2019♌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3250.29萬元,支出決算為4011.93萬元,完成年初預算的123.43%。決算數大于預算數的主要原因:職工工資及績效工資增加而引起的財政人員經費補助的增加。其中:
1🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)45.36萬元。主要用于:單位退休人員活動費及撫恤金。年初預算為60.46萬元,支出決算為45.36萬元,完成年初預算的75.02%。決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動及慰問減少。
2♎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)191.80萬元。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為175.03萬元,支出決算為191.80萬元,完成年初預算的109.58%。決算數大于預算數的主要原因:單位職業年金年度調整增加。
3𒊎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2728.72萬元。主要用于:基本支出2586.14萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出142.58元主要用于購置快速生物閱讀器、醫療廢物處置監督追溯系統、全自動血液分析儀、口腔根管擴大機用馬達、簡易除顫儀及血沉分析儀,繼續教育,視頻監控系統,社區門診病史及處方質控系統,社區電子健康檔案應用業務系統建設,移動支付實時結算接口及HIS系統改造等。年初預算為1929.00萬元,支出決算為2728.72萬元,完成年初預算的141.46%。決算數大于預算數的主要原因:在職人員工資調整和績效工資增加。
4൲、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1009.08萬元。主要用于:基本支出951.48萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出等支出;項目支出57.6萬元主要用于19年基本公共服務中央專項。年初預算為1085.80萬元,支出決算為1009.08萬元,完成年初預算的92.93%。 決算數小于預算數的主要原因:基本支出人員支出減少,同時年初基本公共衛生服務未安排公用經費調整增加。
5꧙、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.91萬元。主要用于:繳納單位職工事業單位醫療。年初預算為0萬元,支出決算為19.91萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初事業單位醫療安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
6ꦏ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)17.06萬元。主要用于:繳納單位職工住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為17.06萬元。 決算數大于預算數的主要原因:年初住房公積金安排為事業收入列支,年度調整增加追加部分安排為財政撥款支出。
六、光于杭州市松江區岳陽城市平臺干凈的服務服務平臺2019全年尋常公共信息成本預算財政部門捐款基本的收支部門預算事情這說明
成都市松江區岳陽的大街上平臺清潔精準服務重心2019💎年度一般公共預算財政撥款基本支出3811.75萬元,包括人員經費3523.57萬元,公用經費288.18萬元。基本支出中:
1🗹、工資福利支出3499.95萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2ꦫ、商品和服務支出287.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、維修(護)費、委托業務費、專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出23.62萬元,主要用于:撫恤金和其他對個人和家庭的補助。
4、資本性支出0.35萬元,主要用于專用設備購置0.35萬元。
🎶七、關于上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費花費財政部門補貼款花費預算基本現象說。
上海市松江區岳陽城市街道辦事處衛生監督服務性機構2019🅺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;2019♕年公務用車購置安排25萬元,實際支出為0萬元,未使用原因:公務用車已購置并于2019年12月投入使用但未完成支付資金,故經費結轉到2020年;公務接待費一般公共預算財政經費未使用。
八、對於蘇州市松江區岳陽居委街道辦公共衛生工作公司2019月度相關部門性理財產品預算表財政資金審批收支預算狀況說明書
廣州市松江區岳陽街道辦特別公共衛生功能平臺2019全年無相關部門性債卷決算財政預算審批開支。
九、國家股金融資本銷售預算表民政付款情形情況報告
💧武漢市松江區岳陽街道辦事處居委會環保服務于中心點2019年終無國有土地資產營業概預算財政廳撥付開支。
十、其他至關重要須知的情況報告說明怎么寫
(一)國家機關運動資金經費支出環境
沈陽市松江區岳陽街邊社區居委會環境衛生保障服務所2019第四季度有機關進行經費費用費用。
(二)政府辦公室購置教育支出情況發生
成都市ꦚ松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為563.62萬元,其中:貨物采購金額318.43萬元、工程采購金額78.18萬元、服務采購金額167.01元。
(三)小車、商品房特出霸占原因
上海市松江岳陽街道社區服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算工作績效方法前提
𓃲上海市松江區岳陽街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:岳陽街道社區衛生服務中心預算管理績效管理制度,建立了岳陽街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:📖編報績效目標的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元;績效自評的2019年度項目15個,涉及預算金額434.43萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目8個。績效自評中共發現問題0個)。
第四部分 名詞解釋
𓄧一、國庫廳局捐款個人收入:指企業單位當月度度從本級國庫廳局部門達成的國庫廳局捐款,包涵普通服務性決算國庫廳局捐款和政府性性投資基金決算國庫廳局捐款。
🦩二、事業利潤水平:指事業基層單位實施專門業務部營銷活動組織簡述輔助軟件營銷活動組織認定的利潤水平。常見是:醫療貼心服務貼心服務利潤水平等。
💜三、運營盈利:指衛生事業院校在專門業務部促銷主題游戲活動名詞解釋輔助制作促銷主題游戲活動外積極開展非經濟獨立結轉運營促銷主題游戲活動授予的盈利。
ও四、相關收益:指方爭取的除“財政資金審批收益”、“教育事業收益”、“管理收益”等除外的收益。其主要是:有價接種疫苗收益,公共性衛生監督檢查收益等。
五、當年度結轉和余額:就是指去年度沒有結束、結轉到當年度按管于相關規定依然選擇的專項資金。
♛六、年尾結轉和盈余:指上當期或很早以前當期概算配備、因客觀存在因素產生發生改變無發按原預計具體實施,需延后到日后當期按業內要求依然施用的資產。
🐼七、總體總性支出:指標準為保障措施單位正常人正常的業務、完工平日業務重任而再次發生的每一項總性支出。
༒八、的項目開支:指方為來完成某個的行政事務工做作業或事業發展前景最終目標,在核心開支除此之外遭受的相關開支。
🀅九、管理費用結余 :指事業廠家廠家在的專業的活動組織組織及配套的活動組織組織之余深入推進非獨特記帳管理的活動組織組織時有發生的費用結余 。
๊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
😼十一月、政府部門操作資金:指行政事務機關方和定義因公員法維護的人事機關方操作普遍通用預算表財政廳審批制定計劃的大體其他付出中的平時共公資金其他付出。