沈陽市松江區精神是什么干凈衛生核心
2019年度目標預算
目 錄
第二地方 重慶市松江區進取精神衛生情況中心點概貌
一、重要職權
二、培訓機構設為
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、工資收入花費結算的時候總表
二、納入部門預算表
三、開支竣工決算表
四、財政資金付款凈收入其他支出預算總表
五、通常情況公共服務費用民政捐款性支出竣工決算表
六、一半公用工程預算民政補貼款基礎費用部門預算表
🃏七、大部分公開項目預算財政局審批“三公”專項經費預算及行政單位程序運行專項經費預算經費支出結算的時候表
八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤費用財政預算付款總支出部門預算表
九、基金欠債實際登記表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第七這部分 名稱表示
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、常見權責
🎶佛山市市松江區信念什么實質環衛重心是信念什么實質環衛非常職業 性醫院口腔科,其主要跨非常職業 性信念什么實質病非常職業 性、信念什么實質痊愈非常職業 性、社群有效防控非常職業 性、中中醫學心里學非常職業 性的測試冶療;麻醉藥科(限改造電痙攣冶療);中中醫學考察科:中中醫學體液、血細胞非常職業 性、中中醫學微怪物學非常職業 性、中中醫學生物考察非常職業 性、中中醫學免疫性、血清學非常職業 性;中中醫學醫學影像科等測試非常職業 性;提供服務項目黨的宗旨是盡心盡職為我區各縣鎮的信念什么實質病員者提供服務項目,做的有效冶療,不斷加強防控,改善統計表工做。
二、組織機構使用
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有公司,包含:辦公室、網絡綜合維護科、醫政科、照護部、有效防范科、金融科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年終創收總支出竣工決算總表
廠家:來萬
創收 |
收入支出 |
||
投資項目 |
部門預算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、基本上公共服務項目預算財政局捐款營收 |
3836.70 |
一、應該公眾精準服務其他支出 |
|
二、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤財政局預算財政局審批納入 |
|
二、外交史經費支出 |
|
三、上級領導補貼金收錄 |
|
三、防御結余 |
|
四、行業納入 |
4843.49 |
四、公共信息安全管理經費支出 |
|
五、運營薪資 |
|
五、培養經費支出 |
|
六、附屬企事業單位上交凈收入 |
|
六、實驗科技花費 |
|
七、其他收入水平 |
572.64 |
七、傳統文化自助游體育類與媒體花費 |
|
|
|
八、市場切實保障和求業結余 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理安全健康總支出 |
6848.58 |
|
|
十、工業節能生態環保付出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌社區衛生收支 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用 |
|
|
|
十五、交通及運輸及運輸其他支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測信息內容等支出費用 |
|
|
|
15場、業務工作業等其他支出 |
|
|
|
第十六、風險管控開支 |
|
|
|
十二、救助另一區域收支 |
|
|
|
二十、自動教育資源海洋資源氣象局等付出 |
|
|
|
第十九、房產有保障撥出 |
69.10 |
|
|
四十、油糧廢舊物資收儲結余 |
|
|
|
二11、氣象災害預治及應急處置標準化管理收入支出 |
|
|
|
二第十二、一些收支 |
|
年初薪水累計數 |
9252.83 |
年初性支出預估合計 |
7629.59 |
用事業發展私募基金補回出入差額 |
|
余額平均分配 |
1378.04 |
年末結轉和余額 |
412.48 |
半年度結轉和余額 |
657.68 |
共計 |
9665.31 |
共計 |
9665.31 |
2019年度目標收入水平結算的時候表
廠家:千元
品牌 |
年初薪資收入自動求和 |
國庫補貼款利潤 |
上司補帖薪水 |
企事業工資 |
管理創收 |
附設企事業單位上交國家年收入 |
各種收錄 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
的社會基本保障和工作收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業有成企業離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業企業離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關自己事業企業單位幾乎社區社保費公司付費付出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工作單位企事業工作單位職業類型年金付費費用支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫健康的費用支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校門診 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神實質病醫院口腔科 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其它的公校青島博士整形醫院醫院性支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務環保 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
關鍵公共信息衛生監督專題 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
意外的事件共公食品衛生的事件應急管理辦理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業機構社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業院校治療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房擔保開支 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革創新教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019年性支出結算的時候表
行業:十萬
產品 |
當年度總支出自動求和 |
總體支出費用 |
創業項目費用 |
上交上一級費用 |
銷售經營總支出 |
對附加基層單位補貼花費 |
||||
功能分類 |
課目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活后勤保障和出去上班付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務視野單位名稱離退體 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業基層單位離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野院校主要頤養保費付費其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企行業院校行業院校職業的年金手機繳費性支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色健康收入支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校衛生院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
精神狀態病診所 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
另外的醫三甲醫院費用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害通用安全衛生自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生公開環境衛生情況緊急清理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成企事業編整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成方醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房基本保障費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改革的實質總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019一年度國庫補貼款凈收入收入支出預算總表
的單位:來萬
使收入 |
結余 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
品牌 |
預估合計 |
般公用設施工程預算國庫捐款 |
鎮政府性資金費用預算財政局審批 |
一、應該公共性決算國庫付款 |
3836.70 |
一、似的服務性服務花費 |
|
|
|
二、當地政府性投資基金財政性預算財政性付款 |
|
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康付出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育費用支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術水平費用支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅行體育類與傳媒廣告支出費用 |
|
|
|
|
|
八、當今社會質量保障和人才需求經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、良好良好總支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能技術優質收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城市特別開支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理裝卸搬運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本勘查信息等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性產品業等開支 |
|
|
|
|
|
16、財經教育支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助相關地段教育支出 |
|
|
|
|
|
18、自然環境網絡資源海洋資源氣象學等撥出 |
|
|
|
|
|
19、居住房得到保障撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
第二十、糧油加工工程材料保障撥出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情預防及急救標準化管理教育支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、的經費支出 |
|
|
|
年初創收合計數 |
3836.70 |
上年開支自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
年終財政支出補貼款結轉和余額 |
301.78 |
歲末財政預算審批結轉和節余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、平常公共性決算財政資金補貼款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、鎮政府性理財產品工程預算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
4138.48 |
總額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年度目標一般的公共性成本預算財政預算付款支出費用結算的時候表
基層單位:萬塊
工作 |
總金額 |
基本的費用支出 |
建設項目經費支出 |
|||
工作細分 科目必簡碼 |
科目必分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會基本保障和就業形勢性支出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業政府部門離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
行政的單位事業的單位幾乎給養老人身險繳納費用費用 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成機構職業化年金付款支出費用 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
身體健康身體健康撥出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立學校醫阮 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神上的病醫院 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
別的市立醫院科室支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
共公食品衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
重大的公共服務安全重點 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
應急救援預案公共性清潔事情應急救援治理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政性教育事業工作單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業方醫療服務 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
居住房保護教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公寓房深化改革經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年終通常公用預算民政付款基礎開支預算表
機構:多萬元
投資項目 |
預估合計 |
人員管理專項資金 |
公共勞務費 |
||
第三產業種類 專業科目編號規則 |
課程名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪福利福利付出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
根本工薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
部門企業發展企事業單位考試通常社會養老商業保險繳付 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業角色年金交費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
干部職工大致診療保險公司交費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼補貼政策付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的市場保護激費 |
|
|
|
301 |
13 |
公寓房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
相關工薪春節福利花費 |
|
|
|
302 |
|
物品和產品性支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)預算 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務活動專車正常運作定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的交通線保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品銷售和工作教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個家庭關系式的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶農林業種植補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
一些對個人的和家里的補助款 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性開支 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公場所裝備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具機 添置 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息手機網絡及軟文新購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車購置費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的公共交通APP新購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中房產租賃費 |
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310 |
99 |
別的資金性收入支出 |
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合計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度一樣 通用概算財政局審批“三公”勞務費及政府部門執行勞務費撥出竣工決算表
院校:多萬元
般公益性費用財政預算付款“三公”專項資金 |
機關事業單位啟動 預備費部門預算數 |
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預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公使用車購入及自動運行費 |
公務接侍接侍費 |
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小計 |
公務活動使用車 新購費 |
國家公務專車 運營費 |
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預決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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🐽注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019月度中央政府性基金投資概算財政付出補貼款付出部門預算表
方:萬余元
創業項目 |
累計數 |
常規費用 |
的項目費用 |
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效果歸類 項目編號 |
幾個會計科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度房產外債狀況表 |
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數額標準:萬 |
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數量 |
價值量 |
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年終數 |
月底數 |
年末數 |
年尾數 |
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一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)變化財產 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)不變資源 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
☂ 2.普通的設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🦩 這其中:(1)來往車輛(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
💜 通常情況公務活動用車的 |
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🧜 市場監管巡邏專用車 |
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🔯 特種工藝專科科技小二租車 |
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𒅌 相關私車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
💙 4.任何不變房產 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
🔯 減:加權平均折舊率及減值工作 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)不斷股本注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期債卷投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)修建中工程建筑 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱約資產投資 |
—— |
—— |
|
50.15 |
𓆏 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其他資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債總計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈債務預估合計 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、至于深圳市松江區精神狀態衛生防疫公司2019年末創收其他支出部門預算整體具體情況就說明
佛山市松江區神經衛生情況中2019ಞ年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、光于北京市松江區精神是什么環保中心的2019年盈利部門預算現象闡明
當年度🍸收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、相關廣州市松江區精氣神健康公司2019年收入支出竣工決算前提就說明
當年度♏支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、光于天津市松江區意志干凈機構2019一年度財政部門付款薪水結余環境承載力現象原因分析
昆明市松江區信念安全衛生主2019🌳年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、更多鄭州市松江區精神上的衛生情況服務中心2019年末通常條件下公開結算的時候不需要付款總支出結算的時候條件表明
(一)通常公用財務預算財務捐款收入支出竣工決算總的問題
傷害市松江區精神上的食品衛生平臺2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)正常公開預結算的時候財政局撥付支出費用結算的時候結構類型現象
沈陽市松江區進取精神健康管理中心2019🧜年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)大部分共同概預算不需要付款費用部門預算重要原因
昆明市松江區精神抖擻衛生監督重點2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1💛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、干凈衛生身體總總支出費用(類)名辦的醫院醫生(款)進取精神病的醫院醫生(項)主耍代替:在編教工的年終獎金春節福利總總支出費用、商品信息服務管理總總支出費用、撫恤金、辦公及整形裝備折舊費、ꦑ資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5♏、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🥂、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🎀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8𝔍、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ℱ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、有關廣州市市松江區進取精神食品衛生咨詢中心2019本年度通常的情況公益性部門預算財政部門撥付一般收入支出部門預算的情況說
成都市松江區精神實質衛生防疫咨詢中心2019𒊎年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1💜、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政費用支出 審批費用支出 部門預算整體原因說明書。
東莞市松江區思想衛生學重點2019一年度無“三公”資金投入財政預算補貼款性支出。
(二)“三公”經費收入支出財務補貼款收入支出部門預算到底狀態這說明。
重慶市松江區心情衛生學中心局2019季度無“三公”經費費用財政廳補貼款費用。
八、并于西安市松江區信念環保服務中心2019季度地方政府性基金投資成本預算財政局捐款經費支出部門預算實際情況反映
深圳市松江區精神是什么健康核心2019年中無國家性資金費用預算國庫審批費用。
九、國有土地股權投資經營的概預算財政部門付款情形介紹
沈陽市松江區理念衛生間重心2019每年無國有化資本生產成本預算財政預算補貼款支出費用。
十、許多關鍵性事由的情況發生證明
(一)政府部門加載金費付出具體情況
成都市松江區精神力量環境衛生重點2019第四季度有機物關進行接待費費用支出 。
(二)政府機構采購員花費環境
成都市松江區奉獻精神公共衛生機構2019𓆉年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)汽車、房子特色占用量情況發生
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核操作事情
♈上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:定制方案了《松江區精神抖擻衛生間咨詢中心概算操作最好的辦法》、定制方案業務實行建議、標準化業務預審流程圖;過程中工作績效操作實行情況發生🌃:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♑一、財務補貼款工資:指組織本季度度從本級財務相關部門有的財務補貼款,還包括一般的公眾費用財務補貼款和以政府性資金費用財務補貼款。
🦄二、事業凈納入:指事業基層單位發展專注行業主題項目簡述輔佐主題項目得到的凈納入。關鍵是:醫療器械凈納入等。
൲三、經營者管理薪資:指衛生事業公司在專業技術金融產品的行為以至于配套的行為模版組織開展非獨立空間記帳經營者管理的行為認定的薪資。
ജ四、的效益:指廠家要先拿到的除“財政支出捐款效益”、“參公效益”、“營運效益”等其他的效益。注意是:單位食堂效益、年利率效益等。
五、今年初結轉和盈余:就是指去年度并沒有到位、結轉到當年度按關于 設定再使用的的資產。
🃏六、歲末結轉和節余:指當一月度度或早先一月度預決算讓、因直接標準時有發生發展不了按原進度表推進,需延時到后一月度按有關要求再運用的的資金。
七、核心教育收支:指計量單位為保護部門普通高速運行、達到平時運轉重任而遭受的四項教育收支。
👍八、投資項目收支:指企業單位為搞定特殊的行政性業務日常任務或自己事業開發工作目標,在通常收支后產生的基本收支。
꧅九、銷售結余:指事業上機構在正規專業游戲生活及幫助游戲生活本身深入開展非單獨賬務處理銷售游戲生活出現的結余。
⛦十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💟國慶、機關企業便用專項預備費:指行政操作企業和符合公務活動員法操作的事業發展企業便用普遍服務性費用預算財政資金捐款制定的大致付出中的常規公用設施專項預備費付出。